你好,則甲企業(yè)本月的應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=4000*10*0.8*13%—13000
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月向乙企業(yè)銷售貨物,由于乙企業(yè)購買量大,甲給予其8折優(yōu)惠,開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價款40000元、折扣額8000元。本月購進原材料取得的增值稅專用發(fā)票_上注明增值稅稅額合計3000元。甲企業(yè)當期應繳納增值稅
一般納稅人,2019年9月銷售給乙企業(yè)300套服裝,不含稅價格為700元/套。由于乙企業(yè)購買數(shù)量較多,甲服裝廠給予乙企業(yè)7折的優(yōu)惠,并按原價開具了增值稅專用發(fā)票,折扣額在同一張發(fā)票的“備注”欄注明。甲服裝廠當月的銷項稅額為()元。
甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2018年5月6日,甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂代銷協(xié)議,甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協(xié)議規(guī)定,乙企業(yè)應按每件A商品565元(含增值稅)的價格售給顧客,甲企業(yè)按不含增值稅的售價的10%向乙企業(yè)支付手續(xù)費。6月1日甲企業(yè)收到乙企業(yè)交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售A商品400件,商品售價為200000元,增值稅額為26000元。當日甲企業(yè)向乙企業(yè)開具金額相同的增值稅專用發(fā)票。6月6日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的已扣除手續(xù)費的商品代銷款。要求:根據上述資料,編制甲企業(yè)、乙公司相關分錄。
甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2020年3月6日,甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂代銷協(xié)議,甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協(xié)議規(guī)定,乙企業(yè)應按每件A商品500元(不含增值稅)的價格售給顧客,甲企業(yè)按不含增值稅售價的10%向乙企業(yè)支付手續(xù)費。4月1日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售A商品400件,商品售價為200000元,增值稅稅額為26000元。當日甲企業(yè)向乙企業(yè)開具金額相同的增值稅專用發(fā)票。4月6日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的已扣除手續(xù)費的商品代銷款。要求:根據上述資料,編制甲企業(yè)、乙企業(yè)相關的會計分錄。
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,5月1日向乙商場銷售服裝4000件,每件不含稅價格為100元,由于乙商場購買量大,甲企業(yè)按原價8折優(yōu)惠銷售,乙商場付款后,甲企業(yè)為乙商場開具的發(fā)票上分別注明了銷售額和折扣額,本月購進原材料100000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13000元,則甲企業(yè)本月的應納的增值稅稅額是多少元?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數(shù)據不敏感,考稅務師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經營部,但和我公司沒關系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關聯(lián)
小規(guī)模公司個稅超5000按照多少繳納稅款
老師我問一下那個面試sap是什么?我只用過用友和金蝶的財務軟件,用友大多數(shù)用過用友暢捷通,另外我周一就要入職了,然后他說他上了那個財務軟件erp,我問一下erp,嗯,我用不用提前在網上買一套模擬軟件熟悉一下,因為我入職的這家水表制造廠是私營的,就40多個工人,就我一個會計,嗯,還是在工作中熟悉,還是我提前淘寶買軟件,提前熟悉要模擬一下
老師,注冊一般納稅人流程工商稅務銀行能說一下嗎
請問老師,樣品沒報關有收款,或者有報關無收款的樣品,如何做賬務處理,
您好老師請問我公司以前是在代賬公司做賬現(xiàn)在要交回公司我自己做需要交接哪些
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
老師我看不太明白,您能詳細說一下嘛
你好,計算公式給出了,數(shù)據也給你帶入了,具體是哪個地方不明白呢,我好根據你不明白的地方給出針對性的回復?