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甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,5月1日向乙商場銷售服裝4000件,每件不含稅價格為100元,由于乙商場購買量大,甲企業(yè)按原價8折優(yōu)惠銷售,乙商場付款后,甲企業(yè)為乙商場開具的發(fā)票上分別注明了銷售額和折扣額,本月購進原材料100000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為13000元,則甲企業(yè)本月的應納的增值稅稅額是多少元?

2022-11-20 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-20 17:18

你好,則甲企業(yè)本月的應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=4000*10*0.8*13%—13000

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快賬用戶2582 追問 2022-11-20 17:21

老師我看不太明白,您能詳細說一下嘛

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-20 17:45

你好,計算公式給出了,數(shù)據也給你帶入了,具體是哪個地方不明白呢,我好根據你不明白的地方給出針對性的回復?

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你好,則甲企業(yè)本月的應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=4000*10*0.8*13%—13000
2022-11-20
同學你好,應納的增值稅稅額=4000*80*13%-13000=28600元。
2023-02-21
沒按折扣開具的就按照原值計算增值稅
2021-03-26
你好,甲企業(yè)當期應繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=(40000—8000)*13%—3000
2021-01-12
你好,計算過程如下226*600*0.7/1.13*0.13
2024-12-16
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