同學(xué)你好,是的,公司賣了,是相當(dāng)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,同時債務(wù)也由買方承擔(dān)的。
現(xiàn)在有一個A公司持有B公司的部份股權(quán),非上市公司,但B公司一直經(jīng)營不太好,但是沒有破產(chǎn),A和B都是國有公司!現(xiàn)在A公司把他持有B公司的股份轉(zhuǎn)讓給我,我要用一個公司C去購買!假如有一天,B公司破產(chǎn)了,資不抵債時,我公司C是不是也要承擔(dān)相應(yīng)股權(quán)比例的債務(wù)呀?
王某向張某購買一臺電腦,與張某約定一個月后由李某支付電腦價款。一個月后,李某未支付電腦價款。下列關(guān)于張某請求承擔(dān)違約責(zé)任的表述中,正確的是( )。 A.請求王某或李某承擔(dān)B.請求李某承擔(dān)C.請求王某承擔(dān)D.請求王某和李某共同承擔(dān) 【答案】C【解析】當(dāng)事人約定由第三人向債權(quán)人履行債務(wù),第三人不履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定的,債務(wù)人應(yīng)當(dāng)向債權(quán)人承擔(dān)違約責(zé)任。 老師:為何這個約定好由第三人來承擔(dān),債權(quán)人也同意,為何后面不履行了還是找原始的債務(wù)人,而不是第三人。他們?nèi)魶]約定那肯定是找原始的債務(wù)人。。但關(guān)鍵約定了。。
老師,公司賣了,是不是相當(dāng)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,同時債務(wù)也由買方承擔(dān)?
甲公司有限責(zé)任公司股東擔(dān)心入資他的上市公司向他索要入資的五千萬,問下老師這種情況,做減資還是股權(quán)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險對甲公司股東更低,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,對轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)是轉(zhuǎn)讓前股東承擔(dān)還是可以另做協(xié)議全部由轉(zhuǎn)讓后股東承擔(dān),如果做同比例減資后是否按減資后的比例承擔(dān)減資前的債權(quán)債務(wù)
你好,會計學(xué)堂的課程到期了,還能看嗎?還是只是不更新
老師,個稅扣的話,孩子是看人頭,一個 300,老人是不看人頭,2000,是嗎
老師,7月起印花稅又變了?有對比表或政策文件
@樸老師@郭老師1、研發(fā)費用加計扣除“其他費用”里面的“職工福利費”具體是指什么?滿足什么條件的職工福利費是可以加計扣除了?請問是參考哪個文件?
委托研發(fā)費用(委托境內(nèi)研發(fā)),可加計扣除是按照實際發(fā)生額的80%加計扣除,但是有沒有規(guī)定該研發(fā)成果的歸屬問題?屬于委托方還是受托方才可以按照80%來加計扣除
老師,我明天要面試一個會計助理的崗位,是一般納稅人,做房地產(chǎn)的。我跟他說了我沒有這方面經(jīng)驗,他說可以去面試看看,因為是屬于輔助崗。明天面試我怎么應(yīng)對啊,我還是很想去的。@董孝彬老師
,酒店住宿行業(yè),前臺接待,客房服務(wù)員,餐廳廚師,維修人員工資計提的時候都入主營業(yè)務(wù)成本嗎還是?
甲公司持有乙公司75%的股權(quán),準(zhǔn)備出售55%的股權(quán)喪失控制權(quán),然后滿足持有待售資產(chǎn),那是將55%作為持有待售資產(chǎn)還是將75%全部作為持有待售資產(chǎn)。
做完賬,沒結(jié)賬之前怎么檢查一下?
為什么宣告23年的股利,甲公司要確認(rèn)投資收益
老師,我們租的辦公樓,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租出去了,我們公司可以開發(fā)票給租戶嗎?我們有這個營業(yè)范圍
同學(xué)你好,可以開發(fā)票給租戶。
需要什么材料呢,房子畢竟不是我們的
還有稅率是多少,需要交哪些稅?是轉(zhuǎn)租哦
同學(xué)你好,貴公司是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人?
我們是小規(guī)模納稅人,我還要說明一下,我們從個人租的辦公樓對方?jīng)]給我們開發(fā)票,現(xiàn)在我們把它轉(zhuǎn)租出去,所以想知道,我們可以開發(fā)票不?稅率是多少?需要交哪些稅?需要準(zhǔn)備哪些材料?謝謝老師
同學(xué)你好,可以開發(fā)票,增值稅率是5%,需要交增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育附加費,印花稅,準(zhǔn)備租入和租出的租賃合同就行了。
老師,增值稅不免嗎?現(xiàn)在不是有優(yōu)惠政策嗎
同學(xué)你好,3%的增值稅是免的,5%的增值稅不免,但是公司全部收入季度低于45萬元的話,是免增值稅,高于45萬元的話,3%稅率的業(yè)務(wù)免增值稅,5%的業(yè)務(wù)不免了。
我們是不高于45萬,那就不用交增值稅了吧?還有上游公司沒有開發(fā)票給我們,不會影響我們吧?辛苦老師了
同學(xué)你好,是的,不用交增值稅了,沒開發(fā)票給貴方,還是會有影響的,這個費用支出不能稅前扣除了。
您說的租入和租出合同,得按合同金額交印花稅?我們租入得補(bǔ)印花稅了吧?稅率是多少?
同學(xué)你好,是的,需要按合同金額交印花稅,租入得補(bǔ)印花稅,稅率是0.1%。
謝謝老師幫我解決大問題!
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。