您好,是這樣的 按照收入1000元確認(rèn)收入,分錄是 借 銀行存款997 財(cái)務(wù)費(fèi)用 3 帶主營(yíng)約業(yè)務(wù)收入10
老師我想問(wèn)一下比如給別人付勞務(wù)費(fèi)是1500,然后對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票,不含稅金額是1485.15元,稅額14.85元,那我給他申報(bào)勞務(wù)費(fèi)個(gè)稅是按照1485.15這個(gè)數(shù)對(duì)吧,如果是按照這個(gè)數(shù)申報(bào)的話(huà),應(yīng)交的個(gè)稅就是137.03,那我應(yīng)該給他付的錢(qián)就是1500-137.03=1362.97對(duì)嗎,那我做分錄的話(huà)應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)教一個(gè)分錄,客戶(hù)購(gòu)物1000元,POS刷卡手續(xù)遇3元,實(shí)收997元到公司戶(hù),POS手續(xù)費(fèi)3元沒(méi)在公戶(hù)上顯示,只是顯示到賬的凈額997元,我開(kāi)發(fā)示要開(kāi)1000元是嗎 分錄是 借 銀行存款997 財(cái)務(wù)費(fèi)用3元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金是嗎,3元的刷卡手續(xù)費(fèi)我無(wú)費(fèi)用發(fā)票怎辦
老師,我給一個(gè)客戶(hù)開(kāi)票5000元,應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元,然后客戶(hù)付錢(qián)給我,我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元,假如這個(gè)客戶(hù)只有這一筆業(yè)務(wù),借貸的本年累計(jì)都是5000元。現(xiàn)在,客戶(hù)給我付錢(qián)6000元,多付1000元,屬于客戶(hù)多付款,需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個(gè)分錄不對(duì)啊,因?yàn)楸灸昀塾?jì)數(shù)被影響了。請(qǐng)問(wèn)正確的應(yīng)該怎么做呢?
老師:我公司收的電子承兌,票面金額是50萬(wàn)可是對(duì)方實(shí)際支付485000元,差額15000元是對(duì)方貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi),但我公司已入賬50萬(wàn),導(dǎo)致應(yīng)收賬款少了15000元,這怎么做分錄調(diào)這個(gè)差額呀
比如,預(yù)收10個(gè)月租金10300元,開(kāi)具免稅發(fā)票10300元,此時(shí)做會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10300 對(duì)嗎? 若是開(kāi)具3%稅率的發(fā)票: 借:銀行存款 10300 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300 對(duì)嗎? 每月末攤銷(xiāo)收入: 借:預(yù)收賬款 1000元 貸:主營(yíng)(其它)業(yè)務(wù)收入 1000元 對(duì)嗎? 若是對(duì),我本月開(kāi)的發(fā)票是10300元,稅是300元,我確認(rèn)的收入?yún)s是1000元, 填制增值稅報(bào)表時(shí),發(fā)票上的數(shù)10300元和本月確認(rèn)收入1000元對(duì)不起來(lái),怎么辦? 這個(gè)問(wèn)題一直困擾我,謝謝老師解惑?
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時(shí)提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),已申報(bào)了個(gè)人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒(méi)有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類(lèi)的賬戶(hù)跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開(kāi)的,如果幾年后想注銷(xiāo)怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購(gòu)對(duì)賬單(也等于入庫(kù))要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤(pán)以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購(gòu)對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫(kù)單來(lái)的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?