你好,我們先付對方貨款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 后面對方才開票給我們 借:庫存商品或原材料 ,貸:預(yù)付賬款
老師,兩個問題麻煩你確認一下,1是每月增值稅是按月報表主營業(yè)務(wù)收入金額繳納?2是工會經(jīng)費是按工資表應(yīng)發(fā)數(shù)繳納?
老師請問一下,員工代付機械方的加油費,取得油費發(fā)票,該油費最終需要從機械方租賃費中扣除,怎么做會計分錄
用于出口退稅的進項勾選了進項認證了,去年11月沒有銷項沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費進項稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報表做了進項轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
老師:沒有研發(fā)部門,怎么收集研發(fā)材料,及人工資啊
老師,我想把庫存現(xiàn)金期初增加500 那我貸方用什么科目補平不影響報表?
老師,請問境外客戶退回的商品如何做賬比較好?有進口報關(guān)完稅的
流動率=流動資產(chǎn)/流動負債這樣計算么?還有利潤率就怎么計算
公司有部分是免稅的,稅務(wù)讓按比例做進項轉(zhuǎn)出202,那我這些是以前年度的,我可以直接在這個月做進項轉(zhuǎn)出嗎?做完之后這個進項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理?幫我寫下
請問,企業(yè)是母子公司形式,如果客戶在母公司充值,在各子公司消費,再由母公司結(jié)算款項還給各子公司,稅法上合規(guī)嗎?
老師 我們公司勞務(wù)派遣到客戶那里的人員 工資社保是記費用還是成本呢
我們是電商。別人在我們的拼多多購買商品,我們付貨款給廠家,我們手里沒有庫存商品了,怎么把庫存商品沖來
我們是電商。別人在我們的拼多多購買商品,我們付貨款給廠家,我們實際手里沒有庫存商品了,怎么把庫存商品沖?
你好,我們先付對方貨款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目 后面對方才開票給我們 借:庫存商品 ,貸:預(yù)付賬款 之后對外銷售,結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品
謝謝,老師我覺得你解答問題很好。下次。我怎么才能指定你解答呢
你好,你可以通過會計問小程序,找到我進行定向提問。
老師,我們先開票給對方,對方下個月才付款給我們,怎么做賬?
你好,我們先開票給對方 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 對方下個月才付款給我們 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
含稅的是=不含稅/(1+3%)然后含稅*3%對嗎?
你好,小規(guī)模納稅人,含稅的=不含稅的*(1%2B3%)
我們收到貨款,不是除以嗎?
你好,收到貨款,只需要做收款分錄就好了啊,這個時候不需要除以什么啊 借;銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 確認收入的時候,才需要價稅分離的?
不是啊。我是說我們先開票給對方555元,然后次月對方付給我們錢
你好,我們先開票給對方 借:應(yīng)收賬款? 555,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 對方下個月才付款給我們 借:銀行存款 555,貸:應(yīng)收賬款?555 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
這個主營業(yè)務(wù)收入金額,是不是用555除以(1+3%)然后再成0.03就得繳稅的
你好,如果是開具的專用發(fā)票,收入=555/1.03 增值稅=555/1.03 *3%?
你好,請問交這個稅,我們是多少交啊。多少不交
你好,是增值稅的稅款嗎??
嗯對的,銷項稅我們是達到多少繳稅?
你好 小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票,現(xiàn)在是免征增值稅的 小規(guī)模納稅人,開具專用發(fā)票,需要繳納增值稅?