你好 這個看你當地稅務的要求處理??
老師,我是建筑裝飾工程公司不是土建只是裝飾裝修行業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年我的資產總額沒有超過5000萬納稅總額也沒超過300萬人員也沒超過300人只是今年的收入為5364萬,這樣可以享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠按5%繳納所得稅嗎?另外老師我2020年忘了做勞務費成本不夠差50萬,可以在12月預計做上去嘛但是款跟發(fā)票是在2021年1月才付的也是1月開的勞務發(fā)票,這個可以預計做賬沖成本不呢?現(xiàn)在也沒有年報
我公司是一般納稅人建筑公司,2016年的增值稅稅率是11%,甲供材可簡易征收按3%,我公司2016年2月有一個項目開具了11%稅率的發(fā)票, 會計分錄:借:應收賬款 貸:應交銷項 貸:主營業(yè)務收入 當年5月是營改增時期,申請了甲供材,沖紅11%,改開具3%發(fā)票,申請己繳納的11%的增值稅,但一直未退回。2020年2月稅務機關稽查當年合同,核定該項目是不符合甲供材條件,需沖當年3%發(fā)票,復開11%發(fā)票,當年未退重復繳納稅款部份,在稅務系統(tǒng)上申報時以無票收入方式沖減,少繳稅款方式退稅,請問,我做這些沖紅和復開的發(fā)票分錄時,需以以前年度損益科目來調賬嗎?怎樣做分錄合適???
小規(guī)模建筑企業(yè)去年收到的包工頭開的勞務票未申報個稅,今年讓其去紅沖重開建筑服務按經營所得申報個稅的發(fā)票可以嗎,如果沖紅發(fā)票過多,金額過大是否容易引起稅務稽查
小規(guī)模建筑企業(yè)去年收到的包工頭個人在稅務app上開的發(fā)票,寫的勞務*其他加工勞務開的票,需要企業(yè)代扣個稅,但他這個票開錯了,應該開建筑服務的票,按經營所得交個稅,但是因為跨年了,可以去稅局沖紅重開嗎,是否會有稅務風險
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質干活,我們已經給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬發(fā)票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉給他了,但是這個人沒去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們。正常他得到工程款應該去稅務局代開勞務費發(fā)票給我們入賬的,如果我們去稅務局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務費發(fā)票稅金和個人所得稅),稅務局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應的勞務稅發(fā)票?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調整,調整后怎么還需要處理報表或者其他相關調整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
正常包工頭的個稅是在代開發(fā)票時稅務就收了的 不是自己報的 也不是企業(yè)代扣的?