您好,請(qǐng)問是咨詢什么呢

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260萬元,提供技術(shù)服務(wù),取得不含稅服務(wù)費(fèi)35萬元。 (2)購進(jìn)用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)服務(wù)的材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,稅額3.9萬元。 (3)員工國內(nèi)出差,報(bào)銷時(shí)提供標(biāo)有員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,注明票價(jià)2.18萬元,民航發(fā)展基金0.12萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年9月應(yīng)繳增值稅。
6.某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),開具的普通發(fā)票上注明的研發(fā)服務(wù)收入300萬元,培訓(xùn)收入60萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為8萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入400萬元,技術(shù)服務(wù)收入50萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進(jìn)用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額40萬元、增值稅5.2萬元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得
(1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢業(yè)務(wù),取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬元、咨詢收入10萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元,其中研發(fā)人員工資6萬元,研發(fā)人員國內(nèi)出差飛機(jī)票款0.4萬元(票價(jià)0.3萬元、燃油附加費(fèi)0.1萬元)、為乙企業(yè)項(xiàng)目組成員購買出差飛機(jī)票款0.8萬元(票價(jià)0.6萬元、燃油附加費(fèi)0.2萬元)。飛機(jī)票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元。 (3
5.資料:某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬元,培訓(xùn)收入30萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為90萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)服務(wù)收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進(jìn)用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額50萬元、增值稅6.5萬元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額10萬元、增值稅0.9萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。(4)確定本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
5.資料:某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬元,培訓(xùn)收入30萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為90萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)服務(wù)收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進(jìn)用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額50萬元、增值稅6.5萬元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額10萬元、增值稅0.9萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷項(xiàng)稅額。(4)確定本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
請(qǐng)問老師,我們注冊(cè)資本是1萬元,實(shí)際收到6萬實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買一個(gè)專業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
老師,請(qǐng)教下開票開那個(gè)廢鋼塊,鋼渣的商品代碼是什么?
庫存現(xiàn)金有點(diǎn)高,怎么辦
老師煙酒的發(fā)票能開嗎
請(qǐng)教老師,我們派人給對(duì)方做建筑清潔,對(duì)方不讓開建筑服務(wù)和讓開生活服務(wù)的發(fā)票,讓我們直接開: 其他勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),這樣可以嗎?其他勞務(wù)這個(gè)大類選不出來呀
老師你好,請(qǐng)問一下,我們公司銷售的商品,其他商品都沒有安裝費(fèi),只有在銷售中央空調(diào)時(shí)才會(huì)有安裝費(fèi),而且這個(gè)安裝費(fèi)不是經(jīng)常有的,是偶爾才會(huì)有,我應(yīng)該記入到銷售費(fèi)用—安裝費(fèi)里面對(duì)嗎?
阿里巴巴平臺(tái)上出口的裝飾品沒有報(bào)關(guān),金額比較小可以做免稅嗎
公司租的房子,開發(fā)票只能開個(gè)人,這個(gè)能報(bào)銷嗎?
老師好,這道題里的可變現(xiàn)凈值我不明白問什么不用減掉成本

