您好,請(qǐng)問(wèn)是咨詢(xún)什么呢
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,取得不含稅銷(xiāo)售額260萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù),取得不含稅服務(wù)費(fèi)35萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)的材料,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額30萬(wàn)元,稅額3.9萬(wàn)元。 (3)員工國(guó)內(nèi)出差,報(bào)銷(xiāo)時(shí)提供標(biāo)有員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,注明票價(jià)2.18萬(wàn)元,民航發(fā)展基金0.12萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2021年9月應(yīng)繳增值稅。
6.某省所屬專(zhuān)門(mén)從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),開(kāi)具的普通發(fā)票上注明的研發(fā)服務(wù)收入300萬(wàn)元,培訓(xùn)收入60萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬(wàn)元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為8萬(wàn)元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入400萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)收入50萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購(gòu)進(jìn)用于研發(fā)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額40萬(wàn)元、增值稅5.2萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得
(1)為我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢(xún)業(yè)務(wù),取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬(wàn)元、咨詢(xún)收入10萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元,其中研發(fā)人員工資6萬(wàn)元,研發(fā)人員國(guó)內(nèi)出差飛機(jī)票款0.4萬(wàn)元(票價(jià)0.3萬(wàn)元、燃油附加費(fèi)0.1萬(wàn)元)、為乙企業(yè)項(xiàng)目組成員購(gòu)買(mǎi)出差飛機(jī)票款0.8萬(wàn)元(票價(jià)0.6萬(wàn)元、燃油附加費(fèi)0.2萬(wàn)元)。飛機(jī)票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國(guó)境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額120萬(wàn)元。 (3
5.資料:某省所屬專(zhuān)門(mén)從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬(wàn)元,培訓(xùn)收入30萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬(wàn)元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為90萬(wàn)元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購(gòu)進(jìn)用于研發(fā)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額10萬(wàn)元、增值稅0.9萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(4)確定本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
5.資料:某省所屬專(zhuān)門(mén)從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機(jī)構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬(wàn)元,培訓(xùn)收入30萬(wàn)元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬(wàn)元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明金額為90萬(wàn)元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬(wàn)元,技術(shù)服務(wù)收入60萬(wàn)元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購(gòu)進(jìn)用于研發(fā)的國(guó)產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額300萬(wàn)元、增值稅39萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)研發(fā)用耗材,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明銷(xiāo)售額10萬(wàn)元、增值稅0.9萬(wàn)元。根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(4)確定本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢(qián),一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù),但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢(qián),這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?