、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
[資料]:某企業(yè)2016年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、10日購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用票上注明的設(shè)備買價(jià)為50000元,增值稅額為8500元,支付運(yùn)輸費(fèi)為700元,皆以銀行存款支付。2、12日,安裝10日購(gòu)進(jìn)的設(shè)備時(shí),領(lǐng)用材料物資價(jià)值1500元,支付工資3500元。3、15日,設(shè)備安裝完畢達(dá)到可使用狀態(tài)。4、25日,對(duì)外銷售一臺(tái)機(jī)器,原值100000元,已提折舊50000元,已提減值準(zhǔn)備5000元。取得收入60000元收存銀行。(不考慮相關(guān)稅費(fèi))[要求]根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
[資料]:某企業(yè)2016年10月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、10日購(gòu)進(jìn)一臺(tái)需要安裝的機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用票上注明的設(shè)備買價(jià)為50000元,增值稅額為8500元,支付運(yùn)輸費(fèi)為700元,皆以銀行存款支付。2、12日,安裝10日購(gòu)進(jìn)的設(shè)備時(shí),領(lǐng)用材料物資價(jià)值1500元,支付工資3500元。3、15日,設(shè)備安裝完畢達(dá)到可使用狀態(tài)。4、25日,對(duì)外銷售一臺(tái)機(jī)器,原值100000元,已提折舊50000元,已提減值準(zhǔn)備5000元。取得收入60000元收存銀行。(不考慮相關(guān)稅費(fèi))[要求]根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
購(gòu)入不需要安裝的e設(shè)備一臺(tái)買價(jià)18000元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2340運(yùn)輸費(fèi)1500包裝費(fèi)500假定不考慮運(yùn)輸和包裝費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的賬務(wù)處理。全部款項(xiàng)已經(jīng)用銀行存款支付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
1、開出支票號(hào)碼為A33052的現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金80000元。2、購(gòu)入原材料A01,發(fā)票總金額22600元,稅率13%,以工行存款支付15000元,余款尚欠,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。3、計(jì)提本月折舊,管理部門3200元,銷售部門1300元,生產(chǎn)部門5000元,本月購(gòu)入新設(shè)備下月開始計(jì)提折舊。4、本月處理一臺(tái)小型運(yùn)輸設(shè)備,原價(jià)15000元,已經(jīng)計(jì)提折舊10000元,發(fā)生運(yùn)輸處理費(fèi)用1400元,銀行收到買家支付款項(xiàng)4000元,做對(duì)應(yīng)處理。(做會(huì)計(jì)分錄)
本月處理一臺(tái)小型運(yùn)輸設(shè)備,原價(jià)15000元,已經(jīng)計(jì)提折舊10000元,發(fā)生運(yùn)輸處理費(fèi)用1500元(銀行支付),銀行收到買家支付款項(xiàng)5500元,對(duì)以上業(yè)務(wù)做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。
老師辦公室裝修費(fèi)4萬(wàn)能不能一次攤銷,不分兩年
老師 你好 我想問(wèn)下應(yīng)付賬款只計(jì)應(yīng)付的貨款不能計(jì)入應(yīng)付的設(shè)備款嗎
有出生年月日,怎樣計(jì)算年齡
老師,您好,由于七月社?;鶖?shù)7月沒(méi)有出來(lái),沒(méi)有發(fā)放七月工資,8月10號(hào)剛出來(lái),基數(shù)沒(méi)有變,七月工資8月發(fā)放,工資表頭需要改成8月發(fā)放工資表嗎?如圖所示,我們是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放的。
老師您好,從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒(méi)有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會(huì)牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)按凈利潤(rùn)核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提