你發(fā)放員工工資的時(shí)候,沒有扣除員工需要承擔(dān)的個(gè)稅嗎
老是,我想請(qǐng)問,我公司去年8月份有24.52的個(gè)人所得稅沒有繳納,賬上也沒有計(jì)提這24.52的個(gè)人所得稅,上月發(fā)現(xiàn)去稅局清繳了。個(gè)稅24.52,滯納金4.8,一共29.32。這個(gè)怎么做分錄呢?
以前都沒交過企業(yè)所得稅,所以每月沒有計(jì)提,這個(gè)月繳納了企業(yè)所得稅,請(qǐng)問怎么做賬
老師好!現(xiàn)在補(bǔ)發(fā)前幾個(gè)月的工資,個(gè)人所得稅之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在代繳的個(gè)人所得稅做分錄發(fā)生在借方,怎么沖平
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業(yè)所得稅,上個(gè)月做12月賬目的時(shí)候沒有計(jì)提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個(gè)繳納企業(yè)所得稅這筆???
郭老師,個(gè)人所得稅繳納115.8元,這個(gè)分錄怎么做啊,之前沒有做過計(jì)提,也不是月月有
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
個(gè)別有個(gè)別有個(gè)別有
那你只能下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候扣除下來的額