你好 現(xiàn)在補(bǔ)記上就行的?
老師您好!現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)少計(jì)提折舊89萬元,這個(gè)固定資產(chǎn)是2018年入的賬,計(jì)提了五年?,F(xiàn)在要怎么處理?
老師您好,麻煩請問23年底處理的固定資產(chǎn),在24年1月份發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提折舊時(shí)科目顛倒了,導(dǎo)致少提折舊5千多元,現(xiàn)在調(diào)整了錯(cuò)誤,這個(gè)資產(chǎn)的累計(jì)折舊余額在貸方5千元,怎么處理賬務(wù)呢
固定資產(chǎn)以前年度忘了計(jì)提折舊,現(xiàn)在報(bào)廢,要補(bǔ)計(jì)提折舊嗎?賬務(wù)處理要怎么做?
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(??)萬元。
民間非營利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬增值稅申報(bào)表的收入是120萬,財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
我們之前幾年是交過所得稅的,這個(gè)退稅金額怎么算?
你好 不用調(diào)整的 因?yàn)榻痤~小直接記在今年就行??
一直都虧損,要轉(zhuǎn)讓。所以要申請退稅。請問退稅的計(jì)算怎么算
折舊的金額乘以25%。您好
要更正申報(bào),還原到每一年的。請更具體科目和過程
不需要,。不需要,就是現(xiàn)在寫一個(gè)分錄就行。不是去改以前的帳。
我不改以前的賬,我就推算一下退稅每年能退多少,往前推退到哪年
你好 退稅金額是?89萬元*25%? ?
這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?我們是小規(guī)模納稅人
你好? 是的用這個(gè)科目? 小準(zhǔn)則 用未分配利潤?
具體分錄麻煩老師告知
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
應(yīng)交稅費(fèi)的金額多少?少計(jì)提89萬,小規(guī)模納稅人。這個(gè)固定資產(chǎn)是2018年入的賬,所得稅按照什么優(yōu)惠政策算?
你們符合什么優(yōu)惠政策?
小規(guī)模納稅人
所得稅沒有小規(guī)模的政策呢??
之前會(huì)計(jì)做的報(bào)表2019年第一季所得稅249516*0.25-49903.2=12475.8這個(gè)減項(xiàng)顯示的是優(yōu)惠,
您好,您需要說一下你符合什么政策,然后我給你算。