你好? 固定資產(chǎn)報(bào)廢的操作直接去固定資產(chǎn)模塊操作固定資產(chǎn)清理即可,以金蝶EAS為例,具體步驟如下: 1、從金蝶EAS的主界面選擇“資產(chǎn)管理”,進(jìn)入固定資產(chǎn)的“業(yè)務(wù)處理”,如圖所示: 2、從業(yè)務(wù)處理界面點(diǎn)擊子菜單進(jìn)入“固定資產(chǎn)清理”。 3、在登錄清理單序時(shí)簿時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出固定資產(chǎn)清理單查詢框,此時(shí)輸入條件,點(diǎn)擊確定。 4、選中的清理單顯示在清理單界面中,如下圖所示: 5、點(diǎn)擊新增固定資產(chǎn)清理卡片。如下圖所示: 6、用戶在清理方式中按F7選取資產(chǎn)類別進(jìn)行清理,清理費(fèi)用數(shù)據(jù)手工錄入。 7、選擇清理方式后,提交。該清理單將由工作流自動(dòng)轉(zhuǎn)入審核流程進(jìn)行審核。 8、最后關(guān)聯(lián)生成憑證,在總賬上輸入好下圖相關(guān)科目記賬即可。
請(qǐng)問(wèn)金蝶KIS云旗艦版的固定資產(chǎn)明細(xì)如何引出?請(qǐng)老師發(fā)下操作步驟,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下金蝶系統(tǒng)是2020年11月建的賬套,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有用固定資產(chǎn)模塊,現(xiàn)在2022年第3期,想用固定資產(chǎn)模塊,如何操作呢
老師好,固定資產(chǎn)報(bào)廢,金蝶系統(tǒng)里 如何操作?謝謝!
老師 我想問(wèn)下一下金蝶kis 專業(yè)版 202209月已錄入固定資產(chǎn)卡片,按月計(jì)提折舊,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)為一次性計(jì)入成本費(fèi)用 怎么在金蝶系統(tǒng)操作固定資產(chǎn)卡片? 最好圖片加文字說(shuō)明一下 多謝
老師好,金蝶系統(tǒng)中固定資產(chǎn)增加,減值準(zhǔn)備對(duì)方科目是什么?謝謝!
去年開具的發(fā)票,現(xiàn)在是不是不可以重新開具了
老師您好 麻煩這兩道題講解下,謝謝
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題,我們是做汽車銷售的。我們店里也有做二手車的業(yè)務(wù),就是客戶把他的二手車放在我們店里。然后。這臺(tái)車如果賣出去了。第三方。就把車款轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上,然后我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)到客戶賬戶里面。第三方再把返點(diǎn)打到我們公司的賬戶。我們就把這個(gè)返點(diǎn)。做其他應(yīng)付款。不做收入可以嗎?
老師,您好誤車補(bǔ)助開票的稅收編碼是什么
老師,自然人獨(dú)資企業(yè),房租開的名稱是投資者個(gè)人,不是公司抬頭,是不是需要重新開具
老師,這個(gè)月社保局辦理的申報(bào),是不是下月申報(bào)繳納
外籍華人在中國(guó)企業(yè)工作社保怎么規(guī)定的?
這一題解析是對(duì)的嗎?可控邊際貢獻(xiàn)反應(yīng)部門經(jīng)理的業(yè)績(jī)?
老師,您好誤車補(bǔ)助稅收編碼是什么?
2×20年7月1日,甲公司與乙公司出資設(shè)立丙公司,雙方共同控制丙公司。丙公司注冊(cè)資本為4 000萬(wàn)元,其中甲公司占50%。甲公司以公允價(jià)值為2 000萬(wàn)元的土地使用權(quán)出資(不考慮增值稅),乙公司以2 000萬(wàn)元現(xiàn)金出資。該土地使用權(quán)系甲公司于2×10年7月1日以出讓方式取得,原值為1 000萬(wàn)元,原預(yù)計(jì)使用年限為50年,按直線法攤銷,預(yù)計(jì)凈殘值為零,出資后仍可使用40年。丙公司2×20年后半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)400萬(wàn)元、其他綜合收益減少50萬(wàn)元(假定各月均衡)。甲公司2×20年有關(guān)長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)處理不正確的是( )。 A. 長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本為2 000萬(wàn)元 B. 無(wú)形資產(chǎn)的處置損益為1 200萬(wàn)元 C. 2×20年末確認(rèn)的投資收益為-392.5萬(wàn)元 D. 2×20年末長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值為1 607.5萬(wàn)元
老師,我系統(tǒng)里沒(méi)有固定資產(chǎn)清理,有固定資產(chǎn)減少,就點(diǎn)“固定資產(chǎn)減少”,對(duì)嗎?
你就點(diǎn)固定資產(chǎn)減少就。你就點(diǎn)固定資產(chǎn)減少就行。
然后把報(bào)廢的這個(gè)選出來(lái),減少方式選報(bào)廢,再點(diǎn)“記賬憑證”就可以了嗎?謝謝!
是的,這樣處理可以。
老師,請(qǐng)問(wèn)生成出來(lái)的憑證,應(yīng)該是怎樣記分錄才對(duì)?謝謝!
、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)會(huì)生成幾個(gè)憑證啊?
。就是錄入我發(fā)給你這個(gè)分錄數(shù)據(jù)就行了。
噢,意思是憑證是手工錄入啊,不是系統(tǒng)自動(dòng)生成嗎?我還以為和購(gòu)買固定資產(chǎn)一樣系統(tǒng)生成呢
是的,需要手動(dòng)寫科目的
那就是系統(tǒng)里只要做一個(gè)減少,那下個(gè)月系統(tǒng)折舊憑證生成時(shí) 就不會(huì)再有這個(gè)報(bào)廢的折舊費(fèi)了吧?
是這個(gè)意思的。是的
老師,固定資產(chǎn)報(bào)廢。請(qǐng)問(wèn)是要先把本月折舊計(jì)提后再報(bào)廢,對(duì)嗎?謝謝!
你好 是的是 這樣對(duì)的?
老師,第一個(gè)分錄將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,這個(gè)固定資產(chǎn)清理的金額就是期末凈值,對(duì)嗎?謝謝!
你好 是的 是這個(gè)數(shù)的 是??
老師,報(bào)廢的固定資產(chǎn)沒(méi)用了,是再把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出嗎?謝謝!
你好 是的 這是對(duì)的呢??