你好? 是按期申報(bào)的嗎??
去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請(qǐng)問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師好,公司用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和無票支出做的納稅調(diào)整。我做匯算后,調(diào)整了今年的期初數(shù)據(jù)??墒俏铱吹綍?huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正是不一樣的,前者是未來適用法,后者是調(diào)整期初數(shù)據(jù)。 那我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和無票支出所做的調(diào)整屬于會(huì)計(jì)估計(jì)還是差錯(cuò)更正?
老師我去年11月份申報(bào)的增值稅,并且當(dāng)時(shí)繳納了增值稅和滯納金,現(xiàn)在我更正申報(bào)了11月份的增值稅,更正的是未開票收入移到了十二月份,并且最后有留抵稅額,那繳納的增值稅和滯納金會(huì)退回來嗎?
老師,我去大廳做了去年12月份的更正申報(bào),留抵稅額有變化。今年1月份的期初就是我更正后的12月份的期末數(shù)據(jù)才對(duì)呢,1月份的上期留抵應(yīng)該系統(tǒng)自動(dòng)生成的才對(duì)呀,怎么我這個(gè)改了一個(gè)星期了還是原來的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)
老師,2021年的憑證當(dāng)時(shí)做的時(shí)候科目不規(guī)范,還有研發(fā)費(fèi)用比例太高,所以想要追溯調(diào)賬,想著把2021年的憑證反結(jié)帳給更正一下,這樣會(huì)導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)要更正,我改完賬,再更正所得稅匯算清繳的報(bào)表,這樣做稅務(wù)會(huì)不會(huì)打電話來查,因?yàn)槲壹?021年年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),調(diào)完也是負(fù)數(shù),不牽扯應(yīng)納稅所得稅的調(diào)整,只是利潤(rùn)的負(fù)數(shù)金額會(huì)有變動(dòng)。我這樣做,可以嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)讓解釋
今天開票最后一天 想紅沖一下發(fā)票重開 紅沖的時(shí)候提示開票業(yè)務(wù)不通過 這個(gè)情況要在幾點(diǎn)才能好
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計(jì)提折舊嗎
老師,月底暫估計(jì)入的庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請(qǐng)問下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
進(jìn)出口公司收到美元的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營(yíng)業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
逾期更正的,第一次更正是98000,查過之后原來發(fā)現(xiàn)之前的數(shù)是對(duì)的
原來,按期申報(bào)了。那不會(huì)產(chǎn)生 原來,按期申報(bào)了,那不會(huì)產(chǎn)生滯納金。
那我更正了第二次是原來的數(shù)據(jù),也不會(huì)產(chǎn)生滯納金是嗎?
你好是不會(huì)的不會(huì)的?