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通知:根據(jù)2013年12號公告規(guī)定,企業(yè)出口業(yè)務須在出口當月確認收入,在做銷售的次月進行增值稅納稅申報、免抵退稅相關申報及消費稅免稅申報。否則,將按照征收管理法規(guī)定,進行處罰;近年來,稅務系統(tǒng)內(nèi)部監(jiān)控力度越來越大,請大家嚴格按照進出口稅收相關文件執(zhí)行,謝謝配合工作!請解釋一下什么意思啊

2022-11-17 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 09:54

您好 就是企業(yè)出口業(yè)務須在出口當月確認收入 次月就要納稅申報 不能延后

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快賬用戶7873 追問 2022-11-17 09:56

我們也有內(nèi)銷也有出口業(yè)務,假如增值稅不夠,本月不能退稅還有要交稅呢,也需要把出口發(fā)票做了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-17 10:03

對啊 不是根據(jù)您需要繳納的增值稅來做的 是應該根據(jù)出口日期

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您好 就是企業(yè)出口業(yè)務須在出口當月確認收入 次月就要納稅申報 不能延后
2022-11-17
同學你好,備案就是,出口企業(yè)應在申報出口退(免)稅后15日內(nèi),將所申報退(免)稅貨物的下列單證,按申報退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點,以備主管稅務機關核查。
2023-11-12
你好,同學。0申報是否有影響,要根據(jù)你的經(jīng)營情況,如果確實 沒有收入成本費用等,是沒問題的。
2020-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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