?你好;? ?意思是你們收到的成本費(fèi)用 發(fā)票占比收入的? 比例有多少; 這個(gè)是 稅務(wù)局系統(tǒng)有預(yù)警比例的??
去年租的房租普票,對(duì)方公司被查,稅局讓我們提供有沒(méi)有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對(duì)方給開(kāi)的票,但稅局說(shuō)這是虛開(kāi)發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來(lái)就沒(méi)填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒(méi)有變化嗎請(qǐng)問(wèn)我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒(méi)填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說(shuō),簽訂100萬(wàn)合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬(wàn)材料中有13% 和3%稅票,老師您說(shuō)我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說(shuō)有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開(kāi)票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒(méi)弄過(guò)!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢(xún)別人,他們說(shuō),建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說(shuō)的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢(qián),比方說(shuō)我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來(lái),需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書(shū),就沒(méi)有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話(huà)過(guò)來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開(kāi)了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開(kāi)6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開(kāi)稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開(kāi)票出去的款都已經(jīng)收到了,開(kāi)出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開(kāi),以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
問(wèn)一個(gè)很小的問(wèn)題,比如,我個(gè)人去買(mǎi)稱(chēng),我個(gè)人是個(gè)小攤販,然后我肯定不會(huì)去要發(fā)票,我又不是企業(yè),就要了張收據(jù),蓋了章,后來(lái)我改行了不賣(mài)菜了,就把稱(chēng)賣(mài)給了超市,然后超市讓我去代開(kāi)發(fā)票,我去稅務(wù)局代開(kāi)了普通發(fā)票,那么我想問(wèn),稅務(wù)局系統(tǒng)不是會(huì)監(jiān)控嗎,會(huì)報(bào)警嗎,我的姓名代開(kāi)的發(fā)票上不是有名稱(chēng),單價(jià),金額嗎,那不就是等于稅務(wù)后臺(tái)有了記錄是銷(xiāo)售稱(chēng)的記錄,可是我沒(méi)有入庫(kù)的票,那不就是稅務(wù)后臺(tái)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務(wù)。 去年電子稅務(wù)局提示我司符合享受加計(jì)抵減10%政策。我司沒(méi)有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進(jìn)項(xiàng),補(bǔ)計(jì)提了.提交2019.2020.2021的加計(jì)抵減聲明也都通過(guò)了。 2022年3月份專(zhuān)管員給我打電話(huà),意思我是制造業(yè)怎么享受服務(wù)業(yè)的加計(jì)抵減政策,于是我找專(zhuān)管員,提供我司沒(méi)有任何制造業(yè)務(wù),純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專(zhuān)管員讓我更改了行業(yè)為服務(wù)業(yè)。 我是22.年3月更改的服務(wù)業(yè)。那么我想問(wèn): 1.是不是按照實(shí)際業(yè)務(wù)判斷,我司租賃業(yè)務(wù)占比80%.符合加計(jì)抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說(shuō)只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒(méi)有質(zhì)疑我的加計(jì)抵減,我擔(dān)心后期會(huì)不會(huì)再說(shuō)我們不符合,多抵減了,再罰款?
@董孝彬回答,老師我想問(wèn)問(wèn)旅游行業(yè)差額開(kāi)票,票上產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫(xiě),我寫(xiě)哪個(gè)對(duì)嗎?還是不交稅了分錄也不要寫(xiě)了,賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒(méi)有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購(gòu)買(mǎi)團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開(kāi)票,我想了辦法,雖然開(kāi)票是差額開(kāi)票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷(xiāo)項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問(wèn)一下應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
等于是收到的開(kāi)的專(zhuān)票或者普票的不含稅成本金額除以不含稅的收入嗎
你好 ; 是的;? 按照不含稅的成本? 或者含稅成本 / 不含稅收入計(jì)算的;? 看你是什么類(lèi)型? ?
物流運(yùn)輸公司
?你好;? ? ? ? ?你是小規(guī)模還是一般納稅人? ?
一般納稅人
?你好; 那就是? 收到專(zhuān)票按不含稅金額來(lái) 計(jì)算的哈? ?
那是所有開(kāi)的專(zhuān)票和普票的巴
?你好;? 那就是 合計(jì)金額; 自己看你賬上數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)了。 (不能判斷是含稅還是不含稅的? )