您好,請問有什么可以幫助到您?
(4)10月2日,承接一項(xiàng)設(shè)備安裝服務(wù),合同期為6個(gè)月,合同總收入為150萬元,已經(jīng)預(yù)收100萬元,余額在設(shè)備安裝完成時(shí)收回。屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)。履約進(jìn)度按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定,至2020年12月31日已發(fā)生的成本為60萬元(通過“合同履約成本”科目核算),預(yù)計(jì)完成服務(wù)還將發(fā)生成本40萬元。……老師好,這題的分錄怎么寫
.(2014年會(huì)計(jì)資格考試《中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)》試題)2013年3月5日,甲公司承建一項(xiàng)工程,合同約定的工期為18個(gè)月,合同總收人為300萬元,預(yù)計(jì)總成本為250 萬元。甲公司采用完工百分比法確認(rèn)收入,完工百分比按照投入法確定,即按照累計(jì)實(shí)際發(fā)生的合同成本占合同預(yù)計(jì)總成本的比例確定。至2013年未已確認(rèn)收入140萬元,已收到工程款150萬元。至2014 年6月30日,該工程累計(jì)實(shí)際發(fā)生的成本為200萬元,預(yù)計(jì)至工程完工還將發(fā)生成本50萬元,剩余工程款將于項(xiàng)目完工時(shí)收到. 要求:做出2014年的分錄
(4)10月5日,承接一項(xiàng)設(shè)備安裝服務(wù),合同期為6個(gè)月,合同總收入為120萬元,預(yù)收80萬元,余額在設(shè)備安裝完成時(shí)收回。假定該業(yè)務(wù)屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù),甲公司履約進(jìn)度按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定,至2021年12月31日已發(fā)生的成本為50萬元,預(yù)計(jì)完成該服務(wù)還將發(fā)生成本30萬元。
甲公司于2021年10月5日承接一項(xiàng)安裝服務(wù)、合同期為8個(gè)月,合同總收人為180萬元。已經(jīng)預(yù)收70萬元,余款在安裝完或時(shí)收回。至2021年12月31日已發(fā)生的成本為67.5萬元,預(yù)計(jì)完成服務(wù)還將發(fā)生成本45萬元。甲公司按照實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定履約進(jìn)度,則甲公司202年應(yīng)確人的收人為()萬元。A.108B.180C.70D.72
9月5日,A公司承接了一項(xiàng)安裝勞務(wù),合同內(nèi)容規(guī)定期限為6個(gè)月,合同總收入為200萬元,已經(jīng)預(yù)收120萬元。在安裝完成時(shí)收回剩余款項(xiàng)。A公司采用完工百分比法確認(rèn)收入。完工率按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定,至2018年12月31日已發(fā)生的成本為80萬元,預(yù)計(jì)完成勞務(wù)還將發(fā)生成本40萬元。
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時(shí)候,怎么做?
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和護(hù)士的工資,請問這兩個(gè)人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
請問老師,要補(bǔ)計(jì)一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實(shí)際是去年的,但是去年沒有計(jì)提這部分工資,我想?yún)R算的時(shí)候用這部分工資,我怎么做補(bǔ)提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報(bào)表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時(shí)沒到賬,到25號還沒報(bào)有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計(jì)入什么費(fèi)用科目
單位在并賬呢時(shí)候把在建工程并入了預(yù)算會(huì)計(jì)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項(xiàng)目支出累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項(xiàng)目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?