學(xué)員你好,理由可以寫由于崗位變動(dòng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)填報(bào)出錯(cuò)
老師,我門店是個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報(bào),但實(shí)際開票有七萬多。讓我去稅務(wù)大廳更正申報(bào)。隨后我立馬去稅務(wù)大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務(wù)分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個(gè)處罰正常嗎
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
請問老師,因所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,專管員說在電子稅務(wù)局更正申報(bào),寫情況說明,麻煩您看一下這樣對(duì)嗎
請問老師,專管員說大數(shù)據(jù)反應(yīng)我家應(yīng)納稅額和已納稅額不符,讓我自查19年至2023年8月31的稅額編制成表,并寫情況說明,想問一下這個(gè)有沒有模版,或者請老師給說說應(yīng)該怎么寫。請報(bào)表和情況說明分別說一下。我估計(jì)是我有異地預(yù)繳稅款的原因,這個(gè)金額電子稅務(wù)局沒有帶過來。
就是上個(gè)月增值稅報(bào)表有負(fù)數(shù),然后這個(gè)月去窗口申報(bào)了,變成留底稅了,稅管員說在電子稅務(wù)局辦理退稅聲明滿足5個(gè)條件,有專業(yè)術(shù)語沒明白,麻煩老師能回答一下嗎
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
老師,沒有崗位變動(dòng)呀,實(shí)話實(shí)說
那你們能不能編編其他的理由,如果實(shí)在不行就這樣吧
老師,沒有其他理由了呀
那就只能這樣寫了,這個(gè)理由有點(diǎn)牽強(qiáng),因?yàn)槟闳藛T沒變,為什么就這個(gè)月填錯(cuò)了那
謝謝老師
不用客氣,給個(gè)五星好評(píng)就行