您好同學,借應收票據(jù)226000,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額。
4月10日,銷售給恒新廠甲產(chǎn)品200件,每件售價200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價100元,共計50000元,增值稅銷項稅額8500元,收到面值為58500元的商業(yè)匯票一張。
7.甲企業(yè)于2X18年7月10日銷售商品一批給乙企業(yè),價款為200000元,增值稅為26000元,并于當日收到銀行承兌匯票一張,面值為226000元,3個月。要求:編制有關取得票據(jù)和票據(jù)到期時的會計分錄。
銷售給長江公司B產(chǎn)品70件,每件售價400元,計價款28,000元,增值稅3640元,收到票面金額為32,480元的商業(yè)匯票一張。
【作業(yè)4】目的:練習銷售業(yè)務的核算。資料:紅星工廠12月份銷售過程發(fā)生業(yè)務如下:23.12月26日,預收大光工廠訂購A產(chǎn)品的貨款100000元存入銀行。24.12月27日,銷售給大明工廠A產(chǎn)品10件,每件售價18000元,價款180000元,增值稅額23400元,款項收到存入銀行。25.12月27日,收到大宏工廠前欠的貨款200000元存入銀行。26.12月28日,銷售給大津工廠B產(chǎn)品20件,每件售價10000元,價款200000元,增值稅額26000元,收到一張期限為3個月、票面金額為226000元的商業(yè)匯票。27.12月30日,向大光工廠發(fā)出其預訂的A產(chǎn)品20件,每件售價18000元,價款360000元,增值稅額46800元。28.12月31日,收到大光工廠補付的貨款306800元。29.12月31日,通過銀行轉賬支付銷售產(chǎn)品的不含稅運費2000元,增值稅稅率9%。30.12月31日,以現(xiàn)金支付廣告費800元。31.12月31日,收到大理工廠票據(jù)款75000元存入銀行。32.12月31日,按本月產(chǎn)品銷售收入和10%的稅率計算應繳納的消費稅。
26.12月28日,銷售給大津工廠B產(chǎn)品20件,每件售價10000元,價款200000元,增值稅額26000元,收到一張期限為3個月、票面金額為226000元的商業(yè)匯票。
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤