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7.甲企業(yè)于2X18年7月10日銷售商品一批給乙企業(yè),價款為200000元,增值稅為26000元,并于當日收到銀行承兌匯票一張,面值為226000元,3個月。要求:編制有關取得票據(jù)和票據(jù)到期時的會計分錄。

2022-11-08 00:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-08 00:51

學員您好, 借:應收票據(jù) 226000 貸:主營業(yè)務收入 200000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 26000 到期時, 借:銀行存款 226000 貸:應收票據(jù) 226000

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學員您好, 借:應收票據(jù) 226000 貸:主營業(yè)務收入 200000 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 26000 到期時, 借:銀行存款 226000 貸:應收票據(jù) 226000
2022-11-08
借應收票據(jù)226000,貸主營業(yè)務收入200000應交稅費-應交增值稅-銷項稅26000
2022-11-08
你好,同學的具體問題是什么呢?
2022-10-30
借 應收票據(jù) 11300 貸 收入 10000 應交稅費 1300 到期日 2019.10.30 到期值 11300%2B11300*9%/2
2020-04-17
你好 (1)確定該票據(jù)的到期日、到期值。 如果出票日是4月30日,到期日=10月30日 到期值=11300加上11300*9%/12*6=11808.5 (2)編制相關的會計分錄。 借:應收票據(jù) 11300 貸:主營業(yè)務收入 10000 貸:應交稅費——應增(銷) 1300 按月計提利息 借:應收票據(jù)84.75 貸:財務費用 84.75 到期收款 借:銀行存款 11808.5 貸:應收票據(jù) 11808.5 祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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