 
                            你好是的,是這么做的。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    2021年休假休了3天,還有兩天2022年休,假如一天工資1元錢,一年360天, 2021年會(huì)計(jì)分錄是不是,借,管理費(fèi)用360 貸應(yīng)付職工薪酬-工資360 同時(shí),借,管理費(fèi)用3 貸應(yīng)付職工薪酬-累計(jì)帶薪缺勤3 這樣對(duì)嗎
累積帶薪缺勤里面,如果當(dāng)年沒(méi)有用完的年休假,下一年還要用的話,當(dāng)年是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 如果下年用了,是借應(yīng)付職工薪酬,貸管理費(fèi)用,如果下年沒(méi)有用,是不是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
本來(lái)是借:管理費(fèi)用,貸銀行存款的,但是做錯(cuò)了,做成了,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,這個(gè)費(fèi)用不應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算的,但是弄錯(cuò)了,跨年了怎么修改?
老師 計(jì)提工資分錄 借:管理費(fèi)用—職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月如果沒(méi)有支付,需要做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其它應(yīng)付款嗎?
老師好 繳納社保 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 現(xiàn)金流的話是只要做借:應(yīng)付職工薪酬呢還是說(shuō)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬都要做?
 
                老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄咋寫,進(jìn)項(xiàng)50000.銷項(xiàng)10000的科目余額,月底如果沖她兩個(gè)。
小規(guī)模納稅人開具專票普票價(jià)稅分離嗎?自身可以抵扣嗎?
老師好!公司購(gòu)買的商務(wù)車65萬(wàn)折舊幾年
建筑公司,異地項(xiàng)目交環(huán)保稅,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是按照合同的起始期間和合同面積申報(bào)的嗎?請(qǐng)問(wèn)這樣申報(bào)了一次,以后每個(gè)季度都要申報(bào)納稅?還是一個(gè)合同只需要申報(bào)一次環(huán)保稅就行?
公司4月份購(gòu)入人臉識(shí)別機(jī)連同材料一起入庫(kù)了,現(xiàn)在進(jìn)行了退路處理,重新入固定資產(chǎn),我新增固定資產(chǎn)的卡片使用日期放在25年4月,入賬日期怎么填?能寫成202504月嗎?那中間已經(jīng)計(jì)提了的折舊沒(méi)有算在賬上,咋辦?這個(gè)具體賬務(wù)流程咋做?
老師,您好,我們是物業(yè)公司,電梯壞了,申請(qǐng)了房屋維修基金款,合同金額78200元,給電梯公司開具發(fā)票70480元,維修基金款實(shí)際到賬金額70240元,與發(fā)票金額差了240元,(240元為舊物殘值費(fèi)),我該怎么寫分錄?
老師,運(yùn)輸行業(yè)購(gòu)買的大車用的天然氣直接記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎?能入庫(kù)存商品嗎
電商會(huì)計(jì)小白一枚。請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶注冊(cè)店鋪月年?duì)I收超過(guò)200萬(wàn)需要繳納哪些稅?繳納多少,個(gè)體戶給客戶開發(fā)票如何開具,
#提問(wèn) 老師:請(qǐng)把工資個(gè)人所得稅的累進(jìn)表發(fā)給我下。謝謝
我單位去年9月收到一張普票,已入賬?,F(xiàn)在想沖銷后重開專票,可不可以呢,謝謝。

