你好,13%這個屬于勞務的

我們公司是科技公司,賣一軟軟件給客戶。這款軟件我們委托其他公司開發(fā)(他們開票技術(shù)服務費6個點)。那我開票給客戶是按照13個點的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務費6個點?
我們是一般納稅人,廠里工人給客戶廠產(chǎn)品里裝配零件,客戶讓開票,這種勞務費按13個點開還是9個點開?
我們是一般納稅人,廠里工人給客戶廠產(chǎn)品里安裝零件,客戶讓開票,這種開勞務費還是安裝費,按13個點開還是9個點開?
你好,請問下我們是一般納稅人,給客戶開發(fā)一款軟件產(chǎn)品,開票是13個點還是6個點?
老師,您好!我想問問,我們公司是一般納稅人,稅率是13個點,這個月給客戶代加工一批產(chǎn)品,開加工費發(fā)票,只能開13個點還是可以開其他稅率?
應納稅暫時性差異不是當期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進入費用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因為這些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學開始算,
老師,殘保金人員的計算,請教下您,公司簽了幾個兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報了個稅沒交社保,這幾個人計入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計費,是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計稅周期
哪些可以記作增值稅進項稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎