,沒有內(nèi)銷業(yè)務、相關費用取得的專票進項稅額不用做轉出處理,可以正常做抵扣勾選待后期如果有內(nèi)銷業(yè)務時抵扣,留抵稅額增量比較大的話可以按照增量留抵稅額退稅政策申請退稅。 如果是做轉出,相關進項稅額應該計入對應的費用,不應計入主營業(yè)務成本
老師好,請問外貿(mào)公司,一般納稅人,目前只做出口退稅,沒有內(nèi)銷,取得的進項增值稅專用發(fā)票可以抵扣勾選嗎?一直在帳上做留底稅嗎?
您好,老師,我們是軟件企業(yè),本月銷售軟件開票5萬,有稅款,但進項抵扣完不需要繳納,請問我還可以申請即征即退嗎
老師,您好!請問外貿(mào)企業(yè)費用類發(fā)票進項稅額可以退稅嗎
您好,想問一下外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷業(yè)務,取得的費用類發(fā)票(比如軟件費)可以抵扣進項嗎?可以申請退稅嗎?
商貿(mào)出口企業(yè)外銷的進項發(fā)票可以不申請退稅直接用于內(nèi)銷抵扣認證嗎
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
我司是做亞馬遜的,應該后期也不會有內(nèi)銷業(yè)務,所以是不是沒有開專票的必要呀,老師
沒有內(nèi)銷的情況下,是不是取得的費用類專票不可抵扣也不可退呀?
有出口經(jīng)營權的可以退,沒有的不退
老師,我司有出口經(jīng)營權,現(xiàn)在我糾結的就是,那個可以退稅的進賬,是所有專票進賬都可退,還是只有購買產(chǎn)品的進賬可以退?平時購買軟件的那些專票又可不可以抵扣或者退稅?
同學您好,現(xiàn)在有留抵退稅也是可以申請退稅的