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Q

您好,想問一下外貿(mào)企業(yè)沒有內(nèi)銷業(yè)務,取得的費用類發(fā)票(比如軟件費)可以抵扣進項嗎?可以申請退稅嗎?

2022-11-16 12:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-16 12:33

,沒有內(nèi)銷業(yè)務、相關費用取得的專票進項稅額不用做轉出處理,可以正常做抵扣勾選待后期如果有內(nèi)銷業(yè)務時抵扣,留抵稅額增量比較大的話可以按照增量留抵稅額退稅政策申請退稅。 如果是做轉出,相關進項稅額應該計入對應的費用,不應計入主營業(yè)務成本

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快賬用戶9730 追問 2022-11-16 12:40

我司是做亞馬遜的,應該后期也不會有內(nèi)銷業(yè)務,所以是不是沒有開專票的必要呀,老師

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快賬用戶9730 追問 2022-11-16 12:41

沒有內(nèi)銷的情況下,是不是取得的費用類專票不可抵扣也不可退呀?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 12:44

有出口經(jīng)營權的可以退,沒有的不退

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快賬用戶9730 追問 2022-11-16 12:46

老師,我司有出口經(jīng)營權,現(xiàn)在我糾結的就是,那個可以退稅的進賬,是所有專票進賬都可退,還是只有購買產(chǎn)品的進賬可以退?平時購買軟件的那些專票又可不可以抵扣或者退稅?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 13:14

同學您好,現(xiàn)在有留抵退稅也是可以申請退稅的

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,沒有內(nèi)銷業(yè)務、相關費用取得的專票進項稅額不用做轉出處理,可以正常做抵扣勾選待后期如果有內(nèi)銷業(yè)務時抵扣,留抵稅額增量比較大的話可以按照增量留抵稅額退稅政策申請退稅。 如果是做轉出,相關進項稅額應該計入對應的費用,不應計入主營業(yè)務成本
2022-11-16
你好 外貿(mào)企業(yè)購進的其他費用發(fā)票的專用發(fā)票進項稅也是可以退稅的
2022-04-23
同學,你好 是可以的
2024-05-31
您好,參考財稅〔2012〕39號,不可以直接抵扣的,出口對應的進項發(fā)票必須單獨用于退稅,不得抵扣國內(nèi)銷項稅。出口與內(nèi)銷的進項需分開申報,避免混抵。若混抵,那么要補稅、滯納金,甚至影響退稅資格。外貿(mào)企業(yè)適用“免退稅”,進項僅限退稅(不是“免抵退”)。
2025-04-10
你好,如果物業(yè)費取得發(fā)票的話,可以稅前扣除的。
2021-10-22
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