同學(xué)你好 一、A收回委托加工的煙絲50%加價(jià)銷售, 應(yīng)交增值稅=100*50%*(1+10%)*13%=7.15萬元 消費(fèi)稅=100*50%*(1+10%)*30%-13/2=10萬 50%用于連續(xù)加工卷煙再銷售,應(yīng)交增值稅=500*2500*13%=500*25*0.13=1625元,應(yīng)繳納消費(fèi)稅=500*2500*56%+500*150=500*25*0.56+500*150-13/2*10000=82000-65000=17000元 A合計(jì)應(yīng)交增值稅=7.15*10000+1625=73125 應(yīng)交消費(fèi)稅=100000+73125=173125 A的增值稅未考慮購(gòu)進(jìn)煙絲和支付加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅
這道題怎么做呀 請(qǐng)老師解答一下詳細(xì)步驟
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老師請(qǐng)問這道題該怎么解答,要詳細(xì)的解題步驟
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公司沒有業(yè)務(wù)需要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表上有借股東其他應(yīng)付款,怎么處理?
老師:請(qǐng)問國(guó)有資產(chǎn)和私企的合資公司,企業(yè)控股情況怎么填?
請(qǐng)問裝修公司異地施工項(xiàng)目,一般計(jì)稅項(xiàng)目,預(yù)繳時(shí)可以差額預(yù)繳嗎?差額預(yù)繳時(shí),勞務(wù)公司是必須已開票預(yù)繳了吧,差額預(yù)繳的,勞務(wù)發(fā)票的稅額還可以進(jìn)行抵扣嗎?
2025年匯算清繳補(bǔ)2024年稅金5000元,2025年怎么做賬?分錄怎么寫?
客戶,給自己發(fā)工資,發(fā)了兩次,一次寫的工資,一次寫的獎(jiǎng)金,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候該怎么處理呢,算成一筆嗎?,那賬上又該怎么做呢
老師,像我們公司員工這些二建繼續(xù)教育,職稱繼續(xù)教育,還有考試報(bào)名費(fèi),公司都給報(bào)銷,但是開的發(fā)票是個(gè)人的,這樣能入到公司賬里嗎
請(qǐng)問個(gè)人所得稅申報(bào),今年有4個(gè)月兩處取的收入,都扣除了每月5000,請(qǐng)問明年匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)稅可以嗎,可以直接在個(gè)稅app里申請(qǐng)補(bǔ)稅嗎
老師好,收到退付手續(xù)費(fèi)金額怎么做賬?金額特別少
#提問#請(qǐng)問老師小區(qū)物業(yè)老板收的錢在他微信上,交水電費(fèi)讓我先墊付然后再報(bào)銷他轉(zhuǎn)微信給我,這樣合適嗎?謝謝
老師,公司是24年12月注冊(cè)的,但用于經(jīng)營(yíng)是在25年5月,我現(xiàn)在要在稅務(wù)系統(tǒng)登記,里面有個(gè)必填內(nèi)容是“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期限起”,請(qǐng)問這個(gè)是我要填25年5月1號(hào)嗎
二、B卷煙廠作為受托方 應(yīng)代扣代繳增值稅 =(40+30)/(1-30%)*13% =13萬元 應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅 =(40+30)/(1-30%)*30% =30萬元
二、B卷煙廠作為受托方 應(yīng)代扣代繳增值稅 =(40++50)/(1-30%)*13% =萬元 應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅 =(40+50)/(1-30%)*30% = 萬元
二、B卷煙廠作為受托方 應(yīng)代扣代繳增值稅 =(40%2B50)/(1-30%)*13% =16.71萬元 應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅 =(40 %2B50)/(1-30%)*30% = 38.57萬元
有代扣代繳增值稅這一說嗎?他也沒向境外單位提供服務(wù)阿
想問問那個(gè)13/2是啥意思
100*50%*(1+10%)*13%=7.15萬元 想問問這個(gè)100是啥
一、 1、A收回委托加工的煙絲50%加價(jià)銷售, 應(yīng)交增值稅=128.57*50%*(1%2B10%)*13%=9.19萬元 消費(fèi)稅=128.57*50%*(1%2B10%)*30%-38.57/2=21.21-19.29=1.92萬元 2、50%用于連續(xù)加工卷煙再銷售, 應(yīng)交增值稅=500*2500*13%=16.25萬元, 應(yīng)繳納消費(fèi)稅=500*2500*56%%2B 500*150=500*2500*0.56 %2B500*150-385700/2=70%2B7.5-19.29=58.21萬元 合計(jì): 應(yīng)交增值稅=9.19%2B16.25-16.71=8.73 應(yīng)交消費(fèi)稅=1.92%2B58.21=60.13
同學(xué)你好,重新算了。
再看一下,有不明白的,發(fā)過來給你解釋
128.57 38.57/2 分別是啥
128.57=40%2B50%2B38.57=128.57 38.57/2是代扣代繳的一半消費(fèi)稅。
38.57是啥 怎么算的
受托方應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅 =(40 %2B50)/(1-30%)*30% = 38.57萬元
? ?一、B工廠 ? ?B工廠?受托方應(yīng)代扣代繳消費(fèi)稅 =(材料成本40 %2B加工費(fèi)50)/(1-30%)*30% = 38.57萬元 ? ?B工廠應(yīng)繳納的增值稅=50*0.13=6.5 ? ?二、A工廠 ? 1、A收回委托加工的煙絲50%加價(jià)銷售, 應(yīng)交增值稅=128.57*50%*(1%2B10%)*13%=9.19萬元 消費(fèi)稅=128.57*50%*(1%2B10%)*30%-38.57/2=21.21-19.29=1.92萬元 ? 2、50%用于連續(xù)加工卷煙再銷售, ? 應(yīng)交增值稅=500*2500*13%=16.25萬元, ? 應(yīng)繳納消費(fèi)稅=500*2500*56%%2B 500*150=500*2500*0.56 %2B500*150-385700/2=70%2B7.5-19.29=58.21萬元 ? 合計(jì): ? 應(yīng)交增值稅=9.19%2B16.25-6.5=18.94 ? 應(yīng)交消費(fèi)稅=1.92%2B58.21=60.13
“B卷煙廠應(yīng)代扣代繳增值稅”這句話是對(duì)的嗎
好像沒有這個(gè)說法吧
B卷煙廠應(yīng)代扣代繳增值稅”這句話是對(duì)的嗎 答:沒有。看最后一個(gè)同學(xué),已改過來了
那B卷煙廠應(yīng)繳納的增值稅怎么算
50*0.13=6.5同學(xué),加工費(fèi)50乘以0.13,得出應(yīng)納稅額。