這個(gè)問下稅局有沒有具體的模板然后上傳就可以
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
老師,你好,麻煩請(qǐng)問一下,我這里有個(gè)小規(guī)模納稅人,7月份在稅務(wù)局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款,我現(xiàn)在在電子稅務(wù)局里申報(bào),為什么預(yù)繳增值稅不能填我交過的金額,我填完申報(bào)上去說預(yù)繳稅款填報(bào)異常,比對(duì)不符?那我之前代開專票是已經(jīng)交過的稅款該在哪里填寫呢?
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,是2022年1月才轉(zhuǎn)成一般納稅人的,我們基本上沒有進(jìn)項(xiàng)票,后期進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該也是不多,稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們申請(qǐng)寫加計(jì)抵減的報(bào)告,老師這種政策我們公司應(yīng)不應(yīng)該申請(qǐng),這個(gè)對(duì)企業(yè)發(fā)展有沒有什么影響呢
你好,老師,我請(qǐng)教一下,我在電子稅務(wù)局申請(qǐng),(對(duì)納稅人延期繳納稅款核準(zhǔn),項(xiàng)目)稅務(wù)局讓我上傳代理委托書,代理人身份證,我沒有這兩個(gè)文書,我這邊只是個(gè)人給公司報(bào)稅。我應(yīng)該怎么處理?
老師,我們這邊有一家公司他在23年9月進(jìn)口了一臺(tái)機(jī)器,是委托別人進(jìn)口的,海關(guān)繳款書上面的繳款單位是兩個(gè)公司名稱是委托代理的公司和我們公司,現(xiàn)在我們?cè)谶@個(gè)月把這臺(tái)機(jī)器銷項(xiàng)開出去了,但現(xiàn)在得知稅額已經(jīng)被委托代理公司抵扣了,當(dāng)時(shí)委托他們進(jìn)口時(shí)我們老板公戶把這個(gè)海關(guān)專用繳款書的稅款打給委托代理方了,然后這個(gè)月老板找他們,他們把這筆稅款退回給我們了,當(dāng)時(shí)購(gòu)入機(jī)器這筆業(yè)務(wù)老板沒說我們也沒做到賬上,請(qǐng)問現(xiàn)在這筆購(gòu)入機(jī)器的分錄怎么補(bǔ)做到這個(gè)月呀?因?yàn)楸驹麻_了銷項(xiàng)出去要結(jié)轉(zhuǎn)成本了,謝謝
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)