你好,如果是購銷業(yè)務類型的,也是正常要繳納印花稅的,并不是說因為他還能用,我們就不交了,也是正常要求他的。
老師請教一個問題,我們是物業(yè)公司,前幾天住建局來檢查,我們買了中華煙招待,后因為公司的一些問題,幾個有同樣問題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案,這些費用能正常報銷嗎?直接開中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費里可以嗎?這樣會不會讓人以為是行賄。之類的?如果不可以,是否可以選擇開辦公用品類的發(fā)票,但又有一個問題,辦公用品的發(fā)票金額比平常購買同類產(chǎn)品金額要5倍,這樣是否算異常?
老師,請問一下,我們是建筑行業(yè),向個人購買材料,個人去稅務局代開的材料普票,那個人需要繳納個人所得稅嗎,是由稅務局當場收取,還是我們公司代扣代繳?
老師,我們公司會從國外關聯(lián)公司貨物來進行售賣,但是因為產(chǎn)品需要特殊資質(zhì)公司進口,因為我們委托了一家我司經(jīng)銷商來協(xié)助,經(jīng)銷商會幫忙辦理進口及代扣代繳關稅和增值稅,因此現(xiàn)在經(jīng)銷商提出需要為這些服務收取服務費,想請問這個收取的服務費能入采購成本嗎?還是需要進費用?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務,并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師 你好 請問我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 政府給了我們地塊開發(fā) 包括住宅商鋪、及農(nóng)貿(mào)市場的開發(fā),現(xiàn)在我們的農(nóng)貿(mào)市場已經(jīng)開發(fā)完畢但是還沒有竣工驗收,現(xiàn)在由運營公司招租進來開始運作了(符合銷售農(nóng)產(chǎn)品)針對房開企業(yè)攤位是用來銷售的,那么在銷售之前已經(jīng)運營且符合農(nóng)貿(mào)市場運作情況下我們放開還承擔土地使用稅不)一般情況銷售開發(fā)產(chǎn)品要銷售出去之后才不繳納土地使用稅)但是根據(jù)財稅2019年12號文有針對農(nóng)貿(mào)市場優(yōu)惠政策 1.我們房開企業(yè)的此種情況符不符合要求減免土地使用稅?2.如果符合的話需不需要按照第二條款做工商注冊或者增加經(jīng)營范圍(但是我們不經(jīng)營,只銷售)感覺又矛盾?
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會計分錄應該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,