你好;? 你殘疾人工資加計(jì)扣除100% ; 那你就是平常季報(bào)減去50萬(wàn) ;? ?匯算的時(shí)候 在扣除50萬(wàn) ;? ?合計(jì)是100萬(wàn)哈? ?
老師,我一直我也處理過固定資產(chǎn)一次性扣除。你看看我的理解對(duì)嗎?我會(huì)計(jì)上正常按月折舊,比如這個(gè)月利潤(rùn)是50萬(wàn),到申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)固定資產(chǎn)已一次性扣除50萬(wàn),那我是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了,這樣不一致對(duì)嗎
你好,老師,我們是分包的勞務(wù),給對(duì)方開勞務(wù)票。總包給我們撥款100萬(wàn)勞務(wù)費(fèi),我們要給工人發(fā)工資。這個(gè)是不是屬于我們貸發(fā),然后需要對(duì)公發(fā)工資。這次撥了100萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),工資只開50萬(wàn)。這個(gè)可以嗎?那作為勞務(wù)發(fā),成本是啥,具體做賬處理是怎樣的
老師,這里支付給殘疾人的工資50萬(wàn)已經(jīng)可以據(jù)實(shí)扣除的啊,但是答案解析里面又說調(diào)減50,就是加計(jì)扣除的這個(gè)50給調(diào)減,他這個(gè)意思是不是可以理解為殘疾人工資200%扣除呢???就是我本來(lái)支付50萬(wàn)工資給殘疾人,但是卻允許我扣除100萬(wàn)是這個(gè)意思嗎?
老師,我沒理解這個(gè),他說的殘疾人工資50萬(wàn),那么這個(gè)300萬(wàn)里面已經(jīng)包含了50萬(wàn)對(duì)不對(duì),可是為啥他又給加計(jì)扣除了50萬(wàn)呢?這樣的話是不是就扣除了100萬(wàn)了
2月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票50萬(wàn),6個(gè)點(diǎn)稅款,已經(jīng)抵扣了,我們付了28萬(wàn),剩余22萬(wàn)還沒付,現(xiàn)在12月了,對(duì)方說要把合同作廢,重新簽訂一份28萬(wàn)的合同,就是說后面的22萬(wàn)他們不付款了,但他們發(fā)票已經(jīng)開給我們了,這怎么處理比較簡(jiǎn)單?
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問一下,有沒有無(wú)完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書,還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書,我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來(lái)蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問,工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?
意思就是本來(lái)我只發(fā)50萬(wàn)工資給殘疾人支付,結(jié)果相當(dāng)于我花了50萬(wàn)抵了100萬(wàn)的所得稅嗎?
支付出去50萬(wàn),但是可以抵扣我支付的50萬(wàn)+再可以扣除的50萬(wàn),是這樣嗎老師
你好1;? ?是的; 就是這樣的意思哈 ; 對(duì)的??