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                                    從華光工廠購入甲材料20噸每噸100元,購入乙材料40噸。每噸200元。增值稅率為13%,材料尚未到達。款項尚未支付,
一般納稅人(1)3日,從新興工廠購入A材料5噸,每噸1200元;購入B材料10噸,每噸900元,增值稅率13%,材料尚未驗收入庫,款項已由銀行存款支付(2)4日,用銀行存款支付A、B兩種材料運雜費900元。其中A材料負擔300元,B材料負擔600元(3)5日,從新興工廠購入的A、B兩種材料已驗收入庫(4)7日,從興華工廠購入C材料5噸,每噸1000元,增值稅率13%。興華工廠代墊其他雜費300元,。材料尚未達到,貸款尚未支付(5)5日,從新星公司購入甲材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料貨款為10000元,增值稅1300元,企業(yè)開出商業(yè)匯票支付貨款,材料已驗收入庫(6)8日,從廣發(fā)公司購入甲材料1000千克、乙材料2000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的甲材料貨款30000元,增值稅3900元;乙材料貨款50000元,增值稅6500元;供貨方代墊運雜費3000元;全部款項已通過銀行存款支付,材料尚未驗收入庫(7)30日,以銀行存款償付所欠興華公司貨款,票據(jù)到期支付新星公司票款(8)30日,從東方公司購入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)買價100000元,增值稅
購入甲材料200噸,貸款180000元,增值稅23400元,款項用銀行存款支付,甲材料尚未運到
(1)向民豐公司購入甲材料20噸,每噸1000元,購入乙材料20噸,每噸500元,增值稅稅率為13%,款項用銀行存款支付,材料尚未到達。(3分)
工廠購入甲材料8噸,每噸10元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款支付。從工廠購入甲材料5噸,每噸10元,增值稅稅率為13%,貨款尚未支付。會計分錄怎么寫
 
                老師請教一下,我們賣給客戶空調(diào),安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F(xiàn)在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農(nóng)戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經(jīng)驗,可以編點嗎
老師您好,公司租入酒店作為辦公樓,對方給開的是5%的專票,所以請問該進項稅額是不是不可以抵扣
老師你好,企業(yè)受益人備案,現(xiàn)在是怎么回事,網(wǎng)上傳瘋了
工商現(xiàn)在簡易注銷,注銷公司用填25年工商年報嗎
因為我司沒有進出口權,平時收國外客戶的貨款都是通過貿(mào)易公司收款,貿(mào)易公司開發(fā)票給我司,然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶,這筆10%的退稅金額怎么入帳呢?