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老師,期初余額未交增值稅是負(fù)數(shù)的,我如何調(diào)賬呢

2022-11-15 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-15 09:30

你好,你看一下你們單位是不是有留底的。

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快賬用戶4075 追問 2022-11-15 09:31

沒有余額呀,

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齊紅老師 解答 2022-11-15 09:31

那你看下你當(dāng)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額和你賬上的是不是一致的。

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快賬用戶4075 追問 2022-11-15 09:35

因?yàn)槭牵拔覀冇玫腡3,現(xiàn)在用的好會(huì)計(jì),然后,那個(gè)用友的工程師導(dǎo)的賬,就出現(xiàn)余額負(fù)數(shù),我們之前用的是2013年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,后來好會(huì)計(jì)用的2016年版的,我調(diào)整了一下應(yīng)交稅費(fèi),和其他資產(chǎn),就有余額負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-11-15 09:36

查不出原因來的差額放到營業(yè)外收支。

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你好,你看一下你們單位是不是有留底的。
2022-11-15
您好,說明有留抵。就是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣后應(yīng)交未交的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023-03-27
你好;負(fù)數(shù) 表示你 借方余額; 表示你留底進(jìn)項(xiàng)稅或者多繳納了稅費(fèi); 你去看看你是否是多繳納了??
2022-11-14
你好,這個(gè)是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款
2023-08-08
同學(xué)你好 是有未交增值稅沒交吧
2024-11-19
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