你好,勞務報酬的預繳的時候是20%-40%,次年匯算清交合并到綜合所得可以扣除,扣除起征點6萬??梢缘?,有專項附加扣除也可以的。
老師您好!在稅務有兩個問題,公司屬于一般納稅人,第一,正常業(yè)務,租賃合同或者協(xié)議注明免租期和租期減半的是否可以開具專用發(fā)票?第二,疫情防控期間,已預收租金,,按照專票開具,但是沖紅發(fā)票,更正發(fā)票的時候還是按照專票開具,舉例2020年1-3月租賃收入原開具專用發(fā)票3萬,但按照公司規(guī)定,2月免租期,沖紅原來的專用發(fā)票3萬,更正的時候也開具專票2萬,但是備注2020年1-3月租金(2月免租),也就是2月租金不含在開票收入了,這樣開專票可以嗎?
個人開勞務費發(fā)票,公司帶扣20%個稅。明年可以返還吧。5000每月減免額可以返還?全年抵減6萬?孩子上學,租房,是不是一共可以減免8.4萬?也就是說8.4萬的20%是可以返錢給我的?
我們公司21年有出口番茄醬 當時申報了部分出口退稅 由于當時沒有留抵了 剩余還有3張報關(guān)單沒有做出口退稅 (一張20多萬 另兩張分別為10多萬) 2023年我們公司沒有出口貨物,全部為內(nèi)銷番茄醬 稅務局說我們原來沒有申報出口退稅的額度可以用來做內(nèi)銷的免抵退 想確認一下這個可以嗎? 因為我們下個月要開票交10萬的增值稅了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣這部分要交增值稅嗎?這樣我們就不用交增值稅嗎?這個免抵什么時候可以申報?我們要如何來申報這個免抵呢 ?申報表上如何填寫?賬上如何做賬?
老師我有個疑問。簡單說,舉個例子,100萬的車+購置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價108.9萬的4%的服務費44000,總開票是113.2萬,這是張增值稅專用發(fā)票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開租賃費,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因為是第一手買到融資租賃公司名下,買車簽合同的時候您就要確認好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場價收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬到個人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個人賬戶67.8萬,要劃算很多!
小紅書達人傭金 平臺按照規(guī)則扣除一定的金額從我們的貨款上扣減 比如20萬 然后給我們開票,但是達人去稅務繳稅 交多少 平臺不管 像這樣20萬的成本 我們可以扣除嗎?還是說等達人交完稅才能扣除 這樣的話我們每個月的達人發(fā)票就很難抵扣
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,