借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款老板。
老板自己支付的貨款運(yùn)費(fèi)憑證怎么錄入
老師,銷售款老板自己收了憑證怎么錄入
請(qǐng)問(wèn)銷售的款老板自己收了,每次有支出她就打款給出納去支付,這樣憑證要怎么做
老師,已經(jīng)開銷售發(fā)票但是款沒(méi)有收到,憑證怎么錄入
老師,銷售商品的錢,老板自己收了。都是零售的,憑證錄入怎么做謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師出口退稅企業(yè)退稅勾選的發(fā)票需要在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表中體現(xiàn)嗎?
老師,你好,固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)不是買價(jià)+相關(guān)稅費(fèi)+達(dá)到用用途前的費(fèi)用嗎?怎么這里是以400W計(jì)算,52W元稅費(fèi)不包括在里面?
老師 你好,請(qǐng)問(wèn)B是屬于什么考點(diǎn)呢?時(shí)間必須要大于12個(gè)月才可以嗎?
個(gè)人開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)填寫的發(fā)生地選哪里?
老師,出口發(fā)票備注欄需要注明哪些?還有是禁止出口的貨物是如實(shí)開票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),有出口和內(nèi)銷,出口業(yè)務(wù)較多,出口有退稅,企業(yè)沒(méi)有增值稅稅負(fù)率,正常嗎?
老師,公司給員工發(fā)工資,實(shí)際是發(fā)7月工資,但是備注錯(cuò)了備注成6月工資 這種情況需要員工退回來(lái)重新給他發(fā)對(duì)吧?員工退回的時(shí)候應(yīng)該怎么備注呢?
客戶還有0.35元尾款不付,分錄是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
你好老師,2024年12月有一筆分錄,給代發(fā)工資的,當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)有計(jì)提,直接是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款某某企業(yè),個(gè)稅申報(bào)在2025年1月份,這個(gè)怎么調(diào)賬?
注冊(cè)資金的印花稅稅率是多少?
老師,之前會(huì)計(jì)做的是 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸庫(kù)存商品 借其他應(yīng)收款老板 貸庫(kù)存商品 這樣對(duì)不對(duì)嘛
不對(duì)的。沒(méi)有看到銷售收入的分錄。
那按你的做 借應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)收款老板 這樣就可以看見了對(duì)吧!
你好?還要有收入分錄 ,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi) 再加上前面的分錄??
老師你這樣說(shuō),我還是不懂啊,可不可以詳細(xì)一點(diǎn),因?yàn)橛械氖橇闶?
借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。老板。
謝謝老師?。。?
不客氣,祝您工作愉快。