借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 只計(jì)提不做發(fā)放

老師,給員工實(shí)際發(fā)放的工資比個稅申報(bào)應(yīng)發(fā)的工資少了,但是老板又不愿意補(bǔ)發(fā),我該怎么做賬
老師,公司是新成立,目前報(bào)個稅只報(bào)了法人一個人的,法人工資每個月計(jì)提了,但沒有實(shí)際發(fā)放,是準(zhǔn)備在年底一次性發(fā)放,那每個月個稅怎么申報(bào),是0申報(bào),還是按計(jì)提工資申報(bào)
老師好,我們公司的工資每月沒有實(shí)際發(fā)放,但是我每月要報(bào)個稅,做賬我該怎么做憑證
老師,公司工資表出來了,但是沒有發(fā)工資,個稅怎么報(bào),是按照工資表報(bào)還是按實(shí)際發(fā)放時(shí)在報(bào)
我公司的工資是壓月發(fā)放,但是我報(bào)個人所得稅按實(shí)際月申報(bào)了,這個怎么寫情況說明???
70萬交多少錢的增值稅
殘聯(lián)報(bào)表從哪申報(bào),從哪里進(jìn)
請問老師,我的科目余額里貸方的預(yù)收賬款-會員卡贈送部分余額是32850 便于核對 另外在借方加了個科目是沖抵這個科目的,其他應(yīng)收款-贈送會員卡余額調(diào)整14860.6 那我現(xiàn)在兩邊余額不一致了 預(yù)收賬款多了17989.4了 實(shí)際出納數(shù)據(jù)也是32850這個數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在賬面該怎么調(diào)整呢?每個月利潤都是分掉了,之前的會計(jì)兩個科目混掉了可能.所以現(xiàn)在我這個17989.4的余額怎么調(diào)整才能不影響接下去的每個月股東利潤分配以及出納的實(shí)際現(xiàn)金銀行余額呢?
制造業(yè)庫房制度 模板發(fā)一份 庫房臺賬模板發(fā)一份
想問下,可以現(xiàn)金發(fā)臨時(shí)工工資,個稅正常申報(bào)嗎
現(xiàn)在公司發(fā)不出工資,這該不該辭職呢?內(nèi)心有點(diǎn)糾結(jié)。
老師個稅申報(bào)按應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)報(bào)
公司在外地買的房子,后續(xù)用于賣出,那賣出前,每年繳納的房產(chǎn)稅等,是在房子所屬地稅務(wù)局繳納,還是在公司所屬地稅務(wù)局繳納
電商行業(yè)做賬流程有嗎?從建賬開始的
153.90是需要繳納的稅費(fèi)嗎?老師

