同學(xué)你好,陳某勾結(jié)逃稅人 收入不開票,不入賬,隱匿收入,不申報(bào),逃稅罪處理 可能判處三年以前有期徒刑的罪行而不移交 徇私舞弊不移交刑事 性質(zhì)更惡劣 任某,受賄罪談不上,只是睜一只眼閉一只眼,對(duì)不申報(bào)不上心,所以徇私舞弊不征 少征稅款 還請(qǐng)多理解 希望能幫助到你,祝你生活愉快
老師請(qǐng)問這題選擇那個(gè)午答案( )【案例分析題1】張某為甲市稅務(wù)局負(fù)責(zé)管理運(yùn)輸行業(yè)稅收的工作人員。2015年3月,張某應(yīng)朋友宋某之托,為唐某的祥云運(yùn)輸公司違規(guī)辦理了自營運(yùn)輸手續(xù),致使祥云運(yùn)輸公司在2015年至2017年兩年間少繳稅230萬元。事后,張某收到祥云運(yùn)輸公司支付的答謝費(fèi)10萬元。偵查機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后,傳喚了張某。張某對(duì)舉報(bào)內(nèi)容供認(rèn)不諱。 1.張某的行為涉嫌的罪名有( )。 A.受賄罪 B.瀆職罪 C.違法提供免稅憑證罪 D.徇私舞弊不征、少征稅款罪 E.濫用職權(quán)罪
像這種題,我每次都是不知道到底要不要選徇私鐵舞弊不征、少征這一樣,另外這里為何B也要選,不移交刑事?任某沒有勾結(jié),就沒有逃稅罪?
老師:這個(gè)B選項(xiàng)為何是對(duì)的,陳某涉嫌了徇私舞弊不移交的話,那任某為何就沒有犯不移交刑事案件罪。另外為何陳某沒有涉及徇私舞弊不征、少征稅款罪?
2009年5月,某市稅務(wù)局稽查局在一次檢查中發(fā)現(xiàn),浩華公司于2005年6月至2007年1月期間,以2萬元價(jià)格從威力公司購買增值稅專用發(fā)票75份,涉及稅額近120萬元,已全部抵扣。2005年6月至2009年2月,在沒有貨物交易的情況下,浩華公司向7人開具增值稅專用發(fā)票100多份,涉及稅款230余萬元。案發(fā)后,負(fù)責(zé)查處此案的稅務(wù)人員成某受朋友劉某之托,對(duì)浩華公司僅處以罰款即結(jié)案。根據(jù)舉報(bào)查實(shí),稅務(wù)人員成某有巨額受賄行為?,F(xiàn)成某在逃,稅務(wù)機(jī)關(guān)將此案移送公安機(jī)關(guān)處理。 根據(jù)《刑法》及有關(guān)規(guī)定,稅務(wù)人員成某的行為已構(gòu)成( ?。?。 A.徇私舞弊不征、少征稅款罪 B.徇私舞弊發(fā)售發(fā)票罪 C.徇私舞弊出口退稅罪 D.徇私舞弊抵扣稅款罪 E.徇私舞弊不移交刑事案件罪 正確答案 : E
2009年5月,某市稅務(wù)局稽查局在一次檢查中發(fā)現(xiàn),浩華公司于2005年6月至2007年1月期間,以2萬元價(jià)格從威力公司購買增值稅專用發(fā)票75份,涉及稅額近120萬元,已全部抵扣。2005年6月至2009年2月,在沒有貨物交易的情況下,浩華公司向7人開具增值稅專用發(fā)票100多份,涉及稅款230余萬元。案發(fā)后,負(fù)責(zé)查處此案的稅務(wù)人員成某受朋友劉某之托,對(duì)浩華公司僅處以罰款即結(jié)案。根據(jù)舉報(bào)查實(shí),稅務(wù)人員成某有巨額受賄行為?,F(xiàn)成某在逃,稅務(wù)機(jī)關(guān)將此案移送公安機(jī)關(guān)處理。 若涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件罪。根據(jù)有關(guān)司法解釋,下列情形中,應(yīng)予立案的有( ?。?。 A.直接負(fù)責(zé)的主管人員為牟取本單位私利而不移交刑事案件 B.以罰代刑,放縱犯罪嫌疑人,致使其繼續(xù)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng) C.不移交刑事案件涉及2人次以上
事業(yè)單位差旅費(fèi)報(bào)銷單有模板嗎
6月申報(bào),可以勾選6月的發(fā)票嗎
老師,可以解釋下為什么幾個(gè)公司之間環(huán)開專票會(huì)導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對(duì)于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會(huì)出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
手持工作燈 開票時(shí)大類開成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說按收到的大類開出去就行
老師,企業(yè)能給法人開工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋果手機(jī)有消費(fèi)稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫
您好老師,股東公司以機(jī)器設(shè)備作為投資款,需要投資方提供評(píng)估報(bào)告、發(fā)票,還需要提供什么手續(xù)?
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)有一筆掛在:其他應(yīng)付款2萬在借方(用公戶匯款注明付設(shè)備款),現(xiàn)在又沒有票,這個(gè)賬務(wù)如何?