你好 如果題目中有 一般計稅項目的應交增值稅是50萬 簡易項目增值稅3萬 消費稅12萬 (進口不征城建稅) 收到12萬留抵稅額 此時應交附加稅=(50-15%2B3%2B12)*7%=3.5
老師勞務派遣5% 收入減人工成本按5% 還是收入減成本小于30萬 按1%上稅
老師您好,工資沒有做計提直接發(fā)工資時做 借:主營業(yè)務成本-工資 貸:現金 這樣行嗎?
老師,這兩種做賬方式有什么區(qū)別?
這個成本表對嗎,利潤率怎么算呢
2025.1月開始漏計提了稅金及附加(城建稅那些),然后我返回去補計提了,請問電子稅務局申請報表我需要改哪些?怎么改?
請問今年5月報了2024年報企業(yè)所得稅費用1355.39,繳納,請問怎么做分錄
發(fā)出委外加工,供應商是個人的,沒有辦法開票,報企業(yè)所得稅的時候,需要納稅調整嗎?
老師,您能看就是這個意思。比如說,那個賬上哈應收賬款,每個月我們就正常收款做結算,就是確認收入。這些客戶呢,他賬面上不是有一個余額嗎?每一個科目下面都有個余額,然后呢,我們還要做一個表格兒,就是想照表核對嘛。表格上肯定也要體現,我想呢,哈要體現收款啦,然后確認收入啦。還有,包括以前的欠款什么的,做個什么樣的表格,就是這個表格上的余額,可以跟賬面上一一核對呢。
老師,公司開勞務工工資一個月27500,可以先按25000申報勞務報酬,后面幾個月的差額再一起申報嗎
老師我想問一下 我是商貿企業(yè) 比如我進貨 采購了一個防火墻 一個病毒防護維保 還有一個服務器 然后簽銷售合同是打包成一項簽的 貨也交了 開票讓我也只開一項 終端安全管理 那這樣不就是和我的進銷不一致了嗎? 這樣我會涉及到虛開嗎?
請問老師,留抵退稅,退的是進項稅,對原來已經繳納的城建稅沒啥影響吧?