你好同學(xué), 借,原材料 貸,在途物資
購入的601材料已到達并驗收入庫結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購入的601材料已到達并驗收入庫結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本6萬元
30日,上述購入的材料均已驗收入庫,按實際采購成本入賬。
從海洋公司購入甲材料20000千克每千克5,款100000元,增價13000元;運輸費3000元,增值稅270元,價稅款以銀行存款支付,材料尚未到達。(2)7日,上述甲材料已運到并驗收入庫,按其實際采購成本入賬。
15日,上述購進的甲、乙、丙三種材料全部到達公司,并已驗收入庫,按實際成本轉(zhuǎn)賬
7月,上述甲材料已運到并驗收入庫,按其實際采購成本入賬
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡