學員你好,計算如下 3000+300+100+600-2000-30=1970 調整 招待費發(fā)生額60%=30*0.6=18 (3000+300+100+600)*0.005=20 調增30-18=12 所得稅=(1970+12)*0.25=495.5
乙企業(yè)為一家居民企業(yè),本年銷售貨物收入2000萬元,讓渡專利使用權收入200萬元,包裝物出租收入50萬元,視同銷售貨物收入400萬元,轉讓商標所有權收入150萬元,接受捐贈收入20萬元,債務重組收益10萬元,發(fā)生業(yè)務招待費30萬元。求乙企業(yè)本年度可在企業(yè)所得稅前列支的業(yè)務招待費金額為
乙企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實現(xiàn)銷售收入1500萬元、讓渡專利使用權收入200萬元、包裝物出租收入50萬元、視同銷售貨物收入400萬元、轉讓商標所有權收入150萬元、接受捐贈收入20萬元,債務重組收益10萬元;發(fā)生業(yè)務招待費50萬元。要求:計算乙企業(yè)本年度可在企業(yè)所得稅稅前列支的業(yè)務招待費金額
某企業(yè)2019年實際發(fā)生的與經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費100萬元,該企業(yè)當年銷售貨物收入為4000萬元:轉讓技術使用權收入1000萬元。要求:計算該企業(yè)業(yè)務招待費稅前扣除限額及應調整的應納稅所得額
某企業(yè)2018年銷售貨物收入3000萬元,讓渡專利權收入300萬元,包裝物出收入100萬元,視銷售貨物收入600萬元,轉讓商標所有權收入200萬元,接受捐贈收入20萬元債務重組收益10萬元,當年實際發(fā)生業(yè)務招待費30萬,計算該企業(yè)可在所得稅列支的業(yè)務特費金額
某企業(yè)2021年銷售貨物收入3000萬元,讓渡專利使用權收入300萬元,包裝物出租收入100萬元,視同銷售貨物收入600萬元,當年實際發(fā)生主營業(yè)務成本2000萬元,業(yè)務招待費30萬元,該企業(yè)當年企業(yè)所得稅額是多少?
你好,老師。我的應收賬款是負數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應收賬款負數(shù)貸營業(yè)外支出負數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費,這些開辦費是計入管理費用的開辦費,還是計入長期待攤費用進行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務都有發(fā)票,但是董事長司機的油費、餐費、過路費等有很多沒有發(fā)票的,這個應該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關業(yè)務發(fā)生的會計分錄我怎么做?。?/p>
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務,那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點一下,謝謝