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(8)20日,某汽車修配廠對本公司的運(yùn)輸車輛進(jìn)行大修,以轉(zhuǎn)賬支票支付汽車修配廠修理費(fèi)20000元、增值稅稅額2600元,取得汽車修配廠開具的增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證。怎么寫會計(jì)分錄?

2022-11-13 15:33
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齊紅老師

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2022-11-13 15:36

借:長期待攤費(fèi)用20000,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600貸:銀行存款

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借:長期待攤費(fèi)用20000,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2600貸:銀行存款
2022-11-13
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 500+3=503 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 40*0.13+67.8/1.13*0.13=13 應(yīng)交增值稅13-503=-490留底稅額
2022-06-08
您好是需要分析過程嗎
2022-12-27
您好題目是全部的嗎
2022-12-27
您好題目是全部的嗎
2022-12-27
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