借,銀行存款114450 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅114450÷1.05×5% 固定資產(chǎn)清理114450÷1.05
轉(zhuǎn)讓5年前自行建造的廠房,取得含稅銷售收入1 650萬元,所銷售房產(chǎn)對(duì)應(yīng)的地價(jià)款為600萬元,該公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。老師房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),適用的也是轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的征收率5%?而房地產(chǎn)開發(fā)新房就預(yù)征率是3%
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。4.聘請(qǐng)境外某公司來華提供咨詢服務(wù),約定支付費(fèi)用10.6萬元,合同約定,依法代扣代繳增值稅。取得解繳稅款的完稅憑證。5.轉(zhuǎn)讓其2015年自己建造的廠房一間,取得轉(zhuǎn)讓收入114450元,當(dāng)年建造廠房的成本為70000元。甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。6.將本公司一批C產(chǎn)品無償捐贈(zèng)給某科研機(jī)構(gòu),該批產(chǎn)品成本為20000元,市價(jià)為25000元。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。7.將自產(chǎn)的B產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本公司職工。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為20000元,不含稅售價(jià)為30000元。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。聘請(qǐng)境外某公司來華提供咨詢服務(wù),約定支付費(fèi)用10.6萬元,合同約定,依法代扣代繳增值稅。取得解繳稅款的完稅憑證。
甲公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,稅率為13%。2022年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求:編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。5.轉(zhuǎn)讓其2015年自己建造的廠房一間,取得轉(zhuǎn)讓收入114450元,當(dāng)年建造廠房的成本為70000元。甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法。
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬