同學(xué)你好 1、由于題目不全,如果文字的是正確的。按文字的。 2、
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經(jīng)營(yíng)木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報(bào)表,利潤(rùn)表有80萬的利潤(rùn),老板說不對(duì),今年生意不好,不賠就不錯(cuò)了,不可能有80萬的利潤(rùn),我作為會(huì)計(jì),遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關(guān)心存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收款等數(shù)據(jù),而利潤(rùn)表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財(cái)務(wù)軟件,是業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)結(jié)合的版本,首先三個(gè)月內(nèi)庫(kù)管就換了三個(gè)人,每次盤庫(kù)的賬實(shí)差異有些大,這是內(nèi)部管理問題。再有就是,我發(fā)現(xiàn)很多存貨竟然沒有進(jìn)貨價(jià),我都不知道當(dāng)初是咋錄進(jìn)去的,我認(rèn)為這可能也是影響利潤(rùn)表的一個(gè)原因。 現(xiàn)在老板想和我談?wù)勗趺垂芾?,讓我出份?cái)務(wù)流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個(gè)進(jìn)銷存,現(xiàn)在是客戶交了定金,店長(zhǎng)就負(fù)責(zé)進(jìn)貨,然后銷售。 字有點(diǎn)多,受累了。
A公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有天然氣工程安裝業(yè)務(wù),該公司的老小區(qū)完工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),公共設(shè)施成本采用成本分?jǐn)偡ǚ制跀備N。 2020年5月發(fā)展一個(gè)老小區(qū)“XX花園”項(xiàng)目,小區(qū)規(guī)模200戶,并 與之簽訂了用戶發(fā)展合同,2020年10月該小區(qū)累計(jì)回款100戶,單 價(jià)2000元/戶。后期不再進(jìn)行整體回款。施工單位B公司進(jìn)場(chǎng)對(duì)其入 戶安裝100戶,另外100戶只進(jìn)行了室外立管,2020年11月完成竣 工驗(yàn)收。經(jīng)核算,所有入戶安裝的材料成本為2萬元,人工成本為 0.7萬元。公共設(shè)施中的材料成本為3萬元,人工成本為2萬元。 請(qǐng)根據(jù)以上描述,列出在結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目的收入和成本時(shí)的賬務(wù)處理。 請(qǐng)問,老師。這道題應(yīng)該怎么處理
中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購(gòu)發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門制定出兩個(gè)方案:方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬元,收回后的卷煙直接對(duì)外銷售。要求:計(jì)算兩種方案下的增值稅和消費(fèi)稅。說明:1.加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費(fèi)不含稅,只有加丁費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報(bào)相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,直接按12%計(jì)算。(以元為單位)。4.填入表格中的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù);若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的,直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計(jì)算。
你好,這一題有兩個(gè)錯(cuò)誤吧,一個(gè)是視頻講解的和文字講解的不一樣,視頻講解的數(shù)據(jù)明顯錯(cuò)了,他的數(shù)據(jù)加減后的結(jié)果和選項(xiàng)b不一致。 第二個(gè)是材料5的攤銷,營(yíng)業(yè)成本算了2萬,他不應(yīng)該是攤銷進(jìn)管理費(fèi)的嘛,因?yàn)槭切姓芾碛谩?/p>
中嘉創(chuàng)新實(shí)業(yè)集團(tuán)旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購(gòu)發(fā)票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標(biāo)準(zhǔn)條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價(jià)為100元。管理部門制定出兩個(gè)方案:方案一:將煙葉委托其他企業(yè)加工成煙絲,加工費(fèi)為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分?jǐn)傎M(fèi)用共計(jì)95萬元方案二:將煙葉委托其他企業(yè)加工成卷煙,加工費(fèi)為170萬元,收回后的卷煙直接對(duì)外銷售。要求:計(jì)算兩種方案下的增值稅和消費(fèi)稅。說明:1.加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,無同類產(chǎn)品,加工費(fèi)不含稅,只有加丁費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報(bào)相關(guān)稅目的應(yīng)納稅額。3.該企業(yè)適用稅率如下:企業(yè)所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加,直接按12%計(jì)算。(以元為單位)。4.填入表格中的數(shù)據(jù)計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù);若使用表格內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算的,直接以保留2位小數(shù)后的數(shù)值來進(jìn)行計(jì)算。
老師,建筑施工行業(yè),什么叫項(xiàng)目,我不懂
老師,勞務(wù)派遣公司代本公司交的員工意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給勞務(wù)派遣公司開的是保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票,勞務(wù)派遣公司給本公司本勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣可以嗎
關(guān)于賬務(wù)整理問題:從20年至25年,從多個(gè)單位收到撥款,用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出,但后期存在A項(xiàng)目資金墊付了B項(xiàng)目,B項(xiàng)目又墊付了C項(xiàng)目這樣的情況,現(xiàn)在各個(gè)項(xiàng)目余額中,有的已經(jīng)是負(fù)數(shù),有的存在不實(shí)余額。而會(huì)計(jì)賬目中,存在項(xiàng)目記錄模糊的情況,先需要重新整理項(xiàng)目臺(tái)賬,更正準(zhǔn)確的收支情況及余額,更正賬目。請(qǐng)問從哪個(gè)方向或思路入手,能更高效完成此項(xiàng)工作呢
請(qǐng)問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
去年給公司做的代賬,今年沒有業(yè)務(wù),去年開始沒有申報(bào)工商年報(bào)和稅務(wù),現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬,科目明細(xì)表,科目余額表,電子憑證等,請(qǐng)問這個(gè)需要怎么處理,說是要罰款
老師,為什增值稅納稅申報(bào)表主表銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致?
超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一般單位怎么整改?提供兩種方案?但是各地物價(jià)跟消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異可能存在超標(biāo)準(zhǔn)接待情況這種怎樣處理合規(guī)?需要修改單位的經(jīng)費(fèi)管理辦法?
公司車輛處置給個(gè)人,老板給個(gè)人協(xié)商的價(jià)格直接經(jīng)過二手車交易市場(chǎng)過戶給個(gè)人了。但是后面財(cái)務(wù)說需要補(bǔ)評(píng)估報(bào)告,結(jié)果評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的價(jià)格和成交價(jià),相差比較大。這個(gè)怎么辦呢
老師,,在實(shí)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更,和不得變更,問一下老師那個(gè)知識(shí)點(diǎn)是不得變更
老師,應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額方向在借方是我們多付的款項(xiàng)是吧?或者是付了對(duì)方還沒有開發(fā)票給我們,可以這樣理解嗎?
2、是的,行政管理部門使用應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用。
題目看下,老師
所以營(yíng)業(yè)成本里不應(yīng)該計(jì)算那個(gè)2萬對(duì)吧
同學(xué)你好,以文字資料為準(zhǔn)。視頻中沒有考慮減值準(zhǔn)備。
因?yàn)?2月份出租,12月份有2萬元的攤銷,所以應(yīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。