你好 (1)3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼834560存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (2)5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (3)8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅銷項稅額19500元。收到銀行承兌匯票1張,號碼IC0453。 借:應收票據(jù)?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (4)11日,支付廣告費100000元,開出轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼244625。 借:銷售費用,貸:銀行存款 (5)13日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運費500元。 借:銷售費用,貸:庫存現(xiàn)金 (6)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品20件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼1C0873。 借:預收賬款?,貸:主營業(yè)務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:應收票據(jù)?,貸:預收賬款
(6)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼C0873。
3日,銷售給甲企業(yè)a產(chǎn)品100件,單價500元一件,計50000元;b產(chǎn)品200件,單價500元一件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,號碼0834560,存入銀行
3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單件500元/件,計50000元B產(chǎn)品200元件,單價500/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼0834560,存入銀行。
寫出以下產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務的會計分錄。(二)實訓資料某企業(yè)為一般納稅人,20x5年8月發(fā)生以下有關銷售的經(jīng)濟業(yè)務。(1)3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼834560存入銀行。(2)5日,銷售給乙企業(yè)A產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。貨款尚未收到。(3)8日,銷售給甲企業(yè)B產(chǎn)品300件,單價500元/件,計150000元,增值稅銷項稅額19500元。收到銀行承兌匯票1張,號碼IC0453。(4)11日,支付廣告費100000元,開出轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼244625。(5)13日,以現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運費500元。(6)16日,銷售給乙企業(yè)B產(chǎn)品20件,單價500元/件,計100000元,增值稅銷項稅額13000元。購貨方已預先匯來貨款100000元,收到產(chǎn)品后開來1張3個月的商業(yè)承兌匯票補付余款,號碼1C0873。
3日,銷售給甲企業(yè)A產(chǎn)品100件,單價500元/件,計50000元;B產(chǎn)品200件,單價500元/件,計100000元。增值稅銷項稅額共計19500元。收到轉(zhuǎn)賬支票1張,號碼0834560,存入銀行。
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
老師啊,以自己公司名義出口,至今未退稅,沒進項,現(xiàn)在要注銷那個公司怎么辦