借固定資產(chǎn),進項,貸銀行存款。運費保險費都包括在固定資產(chǎn)了。
購入不需要安裝的設(shè)備一臺,價款100000,增值稅13000元,發(fā)生包裝費400元,運雜費60元,全部款項以銀行存款支付。寫會計分錄
購入不需要安裝的機器設(shè)備一臺,買價60000元,增值稅10200元,包裝費和運雜費1200元,全部款項已用銀行存款支付。會計核算怎么寫
設(shè)置會計分錄:購入需安裝設(shè)備臺,價款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價稅款。另用現(xiàn)金支付運費600元,用銀行存款支付安裝費6800元。該設(shè)備安裝完工,交付生產(chǎn)車間使用。
6.從C公司購買丙材料50公斤,單價500元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,款項尚未支付。7.以銀行存款支付已到期的商業(yè)匯票60000元。8.購入生產(chǎn)用不需安裝的設(shè)備一臺,價款60000元,增值稅10200元,運費800元,保險費200元,全部款項以銀行存款支付,設(shè)備運回后投入使用。9.購入小轎車一輛,價款150000元,增值稅25500元,全部款項以銀行存款支付。要求,根據(jù)以上資料,編制會計分錄。
購入生產(chǎn)用不需安裝的設(shè)備一臺,價款60000元,增值稅10200元,運費800元,保險費200元,全部款項以銀行存款支付,設(shè)備運回后投入使用。請寫出會計分錄
老師好,我們是敬老院,五保老人靠民政撥款,之前撥給老人的供養(yǎng)金、護理費是直接撥款到銀行 借:銀行存款 貸:政府補助-非限定撥款-人員經(jīng)費 現(xiàn)在有的老人回家了,需要從撥款里把他個人的錢轉(zhuǎn)給他家屬。 我取的現(xiàn)金給的 請問這轉(zhuǎn)給老人家屬的錢的分錄在財務(wù)軟件里怎么做
老師問企業(yè)所得稅申報表 職工薪酬 這一欄 (2024年12月末應(yīng)付職工薪酬貸方余額是138521,2024年借方金額全年是134263)請問填這個表賬載金額填多少 ,實際發(fā)生額填多少 稅收金額填多少
原來為沒有離職,新單位給她先給他算工資,等離職后再交社??梢詥??公積金單位不承擔,全額直接從工資里代扣代繳嗎?
老師,公司法人股東股權(quán)變更為自然人,都需要繳納什么稅啊
請教,包工包料的工程項目是按工程類的開票還是按工程和材料分開結(jié)算?分開結(jié)算的話有一部分又是按平方米的造價單價來簽訂的合同,這一塊如何開票呢
醫(yī)院的固定資產(chǎn)一般怎么分類或者編碼呢 按照 各科科室嗎是辦公和醫(yī)療設(shè)備 等這大類呢
企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票 但由于當月進項比較多 可以先不入賬嗎 取得等同于要入帳嗎在本月31號前?
補繳增值稅怎么做分錄,是以前的稅率適用錯誤需要補繳的
請問一下老師,今年企業(yè)所得稅年報怎么沒有A7040這張表的???
郭老師回復(fù)一下,老師,我們是快遞行業(yè),現(xiàn)在是這樣,就是我們的車每天到總部去自己拉快遞,然后總部會給我們補貼,比如每天是5000,一個月是150000,總部會每天轉(zhuǎn)賬到我們的快遞系統(tǒng),但是次月中旬的時候,總部核算后會扣回一部分補貼,每個月金額都不一樣,而且比如這個月總部那邊給我們系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的補貼有150000,然后我們就會給總部開150000的票,次月補貼扣回的話總部也會給我們開具同樣金額的發(fā)票,如果不去管這個扣回的補貼 正常做賬,那么每月有一部分成本其實就是扣回的上月補貼,這樣做出來跟實際就一樣呢,老師,如果我想在當月的賬務(wù)上體現(xiàn)出這一部分扣回的補貼要怎么做賬呢