是的 這個是對的呢?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產不得抵抗且未抵扣的,3%減按2%征收,為什么按13%計算銷項稅會稅負太重呢,銷項稅不是代為收取購買方的錢嗎?
老師,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,為什么不允許抵扣進項稅,按照簡易辦法3%減按2%征收
一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進賬稅額的固定資產,按簡易辦法征收增值稅,這句話中“不得抵扣且未抵扣”是什么意思
,以下關于增值稅征收率使用的表述錯誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產,減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動產,可選擇簡易計稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動產(不含個人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
一般納稅人銷售自己使用過的,不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產,按3%征收率減按2%征收 一般納稅人轉讓、出租其2016年4月30日前取得的不動產,按5%征收 對嗎?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
老師,我有一些疑問。這兩句話是兩回事嗎?還是怎么?
是的,這是兩種不同的情況。
而且第二個是屬于不動產。
老師,我首先想問 一般納稅人銷售不動產、租賃不動產 不是按照9%嗎?為什么會按照5%?
是 9? 簡易征收才是 5的??
一般納稅人轉讓、出租其2016年4月30日前取得的不動產,按5%征收? 這就是原因呀?
老師,那他不是應該按照9%來交增值稅嗎?那簡易征收是要干什么?為什么又出來個簡易征收?
正常是9 一般納稅人轉讓、出租其2016年4月30日前取得的不動產,按5%征收? 符合這個政策可以開5