你好,可以在11月份勾選,在11月份勾選之后,12月份申報(bào) 是的 你開了發(fā)票嗎?如果十月份開了發(fā)票的話,需要申報(bào)。

9月季度轉(zhuǎn)一般納稅人,先申報(bào)7-9月小規(guī)模后本想勾選抵扣再申報(bào)一般納稅人,抵扣勾選發(fā)現(xiàn)自動跳到下一個(gè)所屬期10月了,導(dǎo)致9月沒得勾選,然后把小規(guī)模申報(bào)表作廢了還不行,請問能退回所屬期嗎 抵扣勾選不是一般納稅人才有的嗎?一般納稅人還沒申報(bào),只是申報(bào)小規(guī)模,系統(tǒng)自動跳到下個(gè)所屬期了?
10月開的退稅發(fā)票可以在11月勾選嗎?11月勾選之后是在12月15之前的11月納稅期納稅申報(bào)表里自動在附表二26欄里顯示嗎?如果10月沒勾選退稅發(fā)票,納稅申報(bào)里的10月納稅期里免稅收入需要填嗎
請問申報(bào)11月份增值稅時(shí)著急領(lǐng)票就沒有勾選進(jìn)項(xiàng)直接申報(bào)了,后來作廢申報(bào)后,在勾選平臺里面直接勾選了進(jìn)項(xiàng)并申請了統(tǒng)計(jì),才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項(xiàng)的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個(gè)按鈕,需要怎么處理?
我在4月份已經(jīng)做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票單位開具錯(cuò)誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個(gè)月增值稅申報(bào)表表二中還需要再填寫嗎?
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請退稅時(shí) 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對的 勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報(bào)退稅 說的這個(gè)申報(bào)退稅是不是說的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說的申報(bào)退稅模塊的退稅申報(bào) 同學(xué)您好,申報(bào) 退稅金額也是次月申報(bào)的一樣。 10月的報(bào)表是11月15日才申報(bào)的,退稅申請也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報(bào)可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報(bào)退稅是嗎 如果報(bào)完增值稅以后還在申報(bào)期 可以直接在申報(bào)退稅 就不等到下個(gè)月了
老師,公司一年后如果要分紅,是不是看那個(gè)銀行賬戶里有多少錢?分多少,不用考慮沒有收回來的錢?
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品不管是小規(guī)模還是一般納稅人,扣除率都是9%嗎
老師好,我們是制造鋁合金系統(tǒng)門窗,要想出口在門窗銷售價(jià)格上,還需要加什么費(fèi)用,關(guān)稅稅率是多少
公司是塑料原料貿(mào)易公司,10月5日賣給對方貨物,開出銷售發(fā)票20萬,10月10 發(fā)票沖紅,怎么做賬
請董老師解答,請問老師,我打問號的地方,這里它沒有特指重分類為哪一類,那我是不是可以把它重分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)
請董老師解答,請問老師,這里工程物資的處理,為什么不計(jì)入管理費(fèi)用

