可以的,同學(xué),可以這樣做分錄
請問下:我公司是一家物業(yè)公司,支付外包的保安公司保安服務(wù)費(fèi)怎么做賬,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 是這樣做嗎 如果是公司以直接放發(fā)保安工資的支付方式,又怎么做賬呢 ,借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 待發(fā)票到再做 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 是這樣做嗎
老師,比如6月,張三委托公司付款給李四,做賬就是 借 其他應(yīng)收款-張三 貸銀行存款,月底用張三發(fā)票,借主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)收款嗎
有一筆理賠款需要致富,發(fā)票已開給總公司,現(xiàn)在總公司把這筆款轉(zhuǎn)給分公司由分公司支付,做賬目錄如下:總公司:借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,分公司:借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做賬是對的嗎?老師
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠?jì)提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計(jì)提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計(jì)分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款,支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務(wù)行業(yè)的
本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本
老師,第二季度期初現(xiàn)金余額是多少?
銷售板材 運(yùn)輸費(fèi)按成本比例多少
老師,這兒算超標(biāo)沒有,會計(jì)利潤是400萬,為什么不把視同銷售的100一80=20萬利潤加上,用420X12%呢
請問:這個答案問,應(yīng)交所得稅,和所得稅費(fèi)用,有啥區(qū)別,答案都是一樣的呀?
個體戶工資薪金也是按月報(bào)嗎
老師,我想用庫存現(xiàn)金去還股東借款,但是我做分錄的時候借貸不平(沒有調(diào)明白),這筆分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,您好!外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,出口不退稅,可以免稅嗎,沒有采購發(fā)票
老師,用存貨抵債,確認(rèn)債務(wù)重組損益時,為什么計(jì)入其他收益,而不是投資收益
電商國補(bǔ)這塊咋做賬?具體政策和分錄
發(fā)票上寫的是電信服務(wù)
摘要就寫 付成本可以嗎
如果 這個是你們的成本,就付成本