您好,那您先掛賬不要處理
接新開兩年的公司,之前的會計一直沒做賬,但是稅一直在報,想知道他們沒記賬報稅時財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是怎么來的?而且我發(fā)現(xiàn)以前他們提交的財務(wù)報表期初數(shù)據(jù)和工作上的不一樣。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
接新開兩年的公司,之前的會計一直沒做賬,但是稅一直在報,想知道他們沒記賬報稅時財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是怎么來的?而且我發(fā)現(xiàn)以前他們提交的財務(wù)報表期初數(shù)據(jù)和公賬上的不一樣。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務(wù)報表的上期期末和本期起初對不上稅務(wù)局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
師我請教一下,主營業(yè)務(wù)收入的累計發(fā)生有問題,一核對才發(fā)現(xiàn),錄入主營業(yè)務(wù)收入的期初數(shù)據(jù)有錯誤,又發(fā)現(xiàn)期初數(shù)據(jù)是不能修改的,現(xiàn)在都做好幾個月賬了,科目設(shè)置里又沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,請問我改怎么把期初的主營收入數(shù)據(jù)調(diào)整過來。
請教一個問題,當初接賬的時候發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局上的留抵稅和前任會計交給我的數(shù)據(jù)不一樣,賬上多了517.7,要怎么調(diào)整 我沒有之前的明細賬,就只有期初數(shù)
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入