你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在做答中
老師第三題怎么解答,請(qǐng)給我講一下詳細(xì)過程
請(qǐng)老師解答一下我們上課沒有講過類似的
題庫為啥沒有難題視頻講解的小視頻了?以前我還看到過。我買的課就是包括注會(huì)的課的呢。。請(qǐng)解答一下
王丹老師講的注會(huì)《經(jīng)濟(jì)法》習(xí)題強(qiáng)化班的 課件下載列表中的 民法(有答案版).docx 下載后上面卻沒有答案,請(qǐng)把答案上傳一下,上一周我就反映的這事了,下面是答復(fù) “好的,我給我們后臺(tái)老師反映一下這個(gè)事的” 馬上都快考試了,反映的這個(gè)問題遲遲還沒有解決呢?
老師,合并報(bào)表中,母公司合并資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)的金額有具體的公式么。怎么沒聽課堂老師講過類似的
老師,請(qǐng)問公司向個(gè)人借款,支付的利息個(gè)人沒有開發(fā)票過來,需要怎么做賬
往期有20多塊錢的印花稅沒有繳納,那還需要繳納它嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅金額的公式是什么?假如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的稅率是13個(gè)點(diǎn),實(shí)際只能退9個(gè)點(diǎn)的情況下。
中級(jí)財(cái)管哪位老師是喜歡總結(jié)的,學(xué)生基礎(chǔ)差求推薦
您好老師,我們公司個(gè)稅更正申報(bào),需要退稅。去稅務(wù)局申請(qǐng),稅務(wù)局要工資流水,但是我們每次申報(bào)有臨時(shí)工的工資也是一起申報(bào)的,都給稅務(wù)局有沒有影響?
請(qǐng)問公司買的電腦主機(jī),開的是普票,這種不能來專票嗎,我們是一般納稅人
老師,請(qǐng)問收到本年度第一季度企業(yè)所得稅退稅款怎么做分錄呢
總分公司如何報(bào)工商年報(bào),分公司不獨(dú)立核算,分公司單獨(dú)申報(bào)增值稅,所得稅是跟總公司合并申報(bào)。填資產(chǎn)總額,所有者權(quán)益時(shí)候,分公司是不是就不填呢
招待費(fèi),福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)是否不能抵扣
老師,小規(guī)模納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要繳納增值稅嗎?
好的好的
第一張圖片 最佳估計(jì)值: -20000*0.05-10000*0.1%2B10000*0.2%2B20000*0.15=-1000-1000%2B2000%2B3000=3000 合同收入的最佳估計(jì)數(shù)=1000000%2B3000=1003000
-500*0.2-1000*0.1=-110 合同收入的最佳估計(jì)數(shù)=1000*(4000-110)=389萬元 借:銀行存款? 452 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 389 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 52 合同負(fù)債? 11 借:主營業(yè)務(wù)收入? 4 合同負(fù)債? 11 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 1.95 貸:應(yīng)付賬款? 16.95 借:主營業(yè)務(wù)收入?19 合同負(fù)債? 11 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 3.9 貸:應(yīng)付賬款? 33.9
(1)180元/件 (2)借:銀行存款?2034 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 1800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 234 (3)借:應(yīng)收賬款? 22374 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 19800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 2574 (4)借:應(yīng)收賬款? 16046 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 14200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1846
老師那個(gè)110為什么那樣計(jì)算
等會(huì)哈,我先吃個(gè)飯
好的好的
老師圖片三賬款已收到不是應(yīng)該是銀行存款嗎?應(yīng)收賬款不是款項(xiàng)未收到
老師有一點(diǎn)不一樣
老師還在嗎
在的,在的,我再看看題目
好的好的
我以為題目里面書說的款項(xiàng)已收到,是銷售10萬件的收到了,如果代表后面都收到的話,就可以都計(jì)入銀行存款
-500*0.2-1000*0.1=-110這樣可以算出最有可能的退貨成本,也就是收入的最佳估計(jì)數(shù)
好的好的
老師那個(gè)圖片三的分錄可以重新弄一下嗎?
我知道為什么不一樣了,-500*0.2-1000*0.1=200 那么最佳估計(jì)收入應(yīng)該是380萬元 借:銀行存款? 452 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 380 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 52 合同負(fù)債? 20 借:合同負(fù)債? 20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 1.95 貸:主營業(yè)務(wù)收入 5 銀行存款? 1695 借:主營業(yè)務(wù)收入?10 合同負(fù)債? 20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 3.9 貸:銀行存款? 33.9 我還是覺得應(yīng)該計(jì)入合同負(fù)債,而不是預(yù)計(jì)負(fù)債 已讀
好的好的今天上課老師叫我們改成預(yù)計(jì)負(fù)債
老師那圖片三
你們上課的時(shí)候老師說要計(jì)入預(yù)計(jì)負(fù)債是嗎,我覺得預(yù)計(jì)負(fù)債在退貨的時(shí)候用比較合適,合同負(fù)債的話后期是要轉(zhuǎn)入收入的,更合適一點(diǎn)
還是感覺哪里不對(duì)
如果銷售為120件的話,你這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債直接沖銷就可以: 借:預(yù)計(jì)負(fù)債 應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款 然后再把剩余110萬件,按180元/件計(jì)入收入
那老師要是按你的那個(gè)來應(yīng)該就行了吧
如果按我的來算,就不需要預(yù)計(jì)負(fù)債,都同意先按180元/件入賬,后面再倒擠收入,主要看你們老師上課的時(shí)候例題是按哪種來,我覺得兩種都可以
老師你可以寫一遍預(yù)計(jì)負(fù)債的嗎?
好的,等會(huì)哈,我看看怎么寫
借:銀行存款 2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1800 預(yù)計(jì)負(fù)債——應(yīng)付退貨款 2 00 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 260 當(dāng)銷售量為120萬件: 借:銀行存款? 22148 預(yù)計(jì)負(fù)債? 200 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 19800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 2548 當(dāng)銷售量為80萬件時(shí): 借:銀行存款? 15820 預(yù)計(jì)負(fù)債? 200 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 14200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? 1820