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您好老師!我是個(gè)體戶賣豬肉的,送貨到飯店要求開(kāi)增值稅專用發(fā)票,以前一直是1%的稅率,,現(xiàn)在開(kāi)10冄份的稅票系統(tǒng)不好開(kāi),到稅務(wù)局一問(wèn)說(shuō)從四月份就已經(jīng)要求開(kāi)3%的稅了,現(xiàn)在還要補(bǔ)交4月份到9月份差的2%的稅,但系統(tǒng)一直好開(kāi)1%的稅,請(qǐng)問(wèn)需不需要補(bǔ)交。謝謝!

2022-11-09 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 17:23

你好 需要的 開(kāi)1%的發(fā)票案3%交

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你好 需要的 開(kāi)1%的發(fā)票案3%交
2022-11-09
首先需要對(duì)原來(lái)的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行紅沖作廢,再開(kāi)具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)收賬款(或預(yù)收賬款) 2%的稅額 稅務(wù)處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開(kāi)具新的發(fā)票,并在稅務(wù)局進(jìn)行備案。 一季度報(bào)稅已經(jīng)申報(bào)完成后,需要進(jìn)行更正申報(bào),并在附注中說(shuō)明該項(xiàng)業(yè)務(wù)因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開(kāi)的發(fā)票所產(chǎn)生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報(bào)中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報(bào)時(shí)申請(qǐng)退稅。如果選擇抵扣,則會(huì)計(jì)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅 2%的稅額 貸:應(yīng)付賬款(或預(yù)付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
同學(xué)您好 1、把原來(lái)的紅沖。 2、然后這個(gè)季度按6%申報(bào)即可。
2023-04-02
同學(xué),你好 用紅字信息表作為附件
2021-10-21
你好,你在二月份繳納的時(shí)候,所屬期應(yīng)該選擇一月份,只要在次月15號(hào)之前交上去就可以 看一下你符合要求吧。
2023-03-30
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