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六、業(yè)務(wù)題(每小題2分,共40分)根據(jù)以下會計事項編寫會計分求4日,向富達工廠購進甲材料500千克,@10.00元,計5000元,增值稅額8500元,乙材料1000干克,@20.00元,計20000增值稅額3400元,款項尚未支付。

2022-11-09 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-09 16:35

學員你好,分錄如下 借原材料-甲 50000 原材料-乙20000 應交稅費-應交增值稅(進)8500%2B3400 貸應付賬款58500%2B23400

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學員你好,分錄如下 借原材料-甲 50000 原材料-乙20000 應交稅費-應交增值稅(進)8500%2B3400 貸應付賬款58500%2B23400
2022-11-09
借在途物資 50000 應交稅費-應交增值稅(進)8500 貸銀行存款58500
2022-05-22
你好;? 借在途物資? ?; 進項稅? 貸銀行存款??
2022-10-24
你好 1、2日接受困家投資機器一臺15000元,投入使用;資金1000元,存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實收資本 3日,向銀行借入半年期的借款8000元,存入銀行, 借:銀行存款,貸:短期借款 4日,向富達工廠購進甲材料500千克,@10.0元,計t500元,增值稅瓤O元,乙材料100干克,020.00元,計2000元,增值稅額3400元,款項未支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 6日,倉庫發(fā)出甲、乙兩種材料,由以下各部門領(lǐng)用:用途甲材料乙材料合計生產(chǎn)A產(chǎn)品56000150007100生產(chǎn)車向13001300行政管理部門10001000合計56000173073300、 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7日,收到東方公司還來前欠賬款36000元,存入銀行。、 借:銀行存款,貸:應收賬款 9日,以銀行存款轉(zhuǎn)賬發(fā)放職工工資202200元。 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 7、10日,銷售給三星公司A產(chǎn)品32(0件,@180.00元,計576000元,增值稅額97920元,款項尚未收到 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-11-09
你好 1、2日接受困家投資機器一臺15000元,投入使用;資金1000元,存入銀行。 借:固定資產(chǎn),銀行存款,貸:實收資本 3日,向銀行借入半年期的借款8000元,存入銀行, 借:銀行存款,貸:短期借款 4日,向富達工廠購進甲材料500千克,@10.0元,計t500元,增值稅瓤O元,乙材料100干克,020.00元,計2000元,增值稅額3400元,款項未支付。 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 6日,倉庫發(fā)出甲、乙兩種材料,由以下各部門領(lǐng)用:用途甲材料乙材料合計生產(chǎn)A產(chǎn)品56000150007100生產(chǎn)車向13001300行政管理部門10001000合計56000173073300、 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7日,收到東方公司還來前欠賬款36000元,存入銀行。、 借:銀行存款,貸:應收賬款 9日,以銀行存款轉(zhuǎn)賬發(fā)放職工工資202200元。 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 7、10日,銷售給三星公司A產(chǎn)品32(0件,@180.00元,計576000元,增值稅額97920元,款項尚未收到 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-11-09
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