就是增值稅申報表,根據(jù)實際銷售收入申報
老師你好,公司的開戶行及帳號己更改,在電子稅務(wù)局那里要更改嗎?怎么更改
老師我想問下我們開票信息的那個電話號碼更改了,我是不是也需要在電子稅務(wù)局更改呢
老師你好 稅務(wù)局打電話讓改增值稅申報 個稅和經(jīng)營所得 增值稅在電子稅務(wù)局里已經(jīng)更改了,在自然人APP里改經(jīng)營所得時 提示已經(jīng)申報了B表 不能改動A表,這個在哪里可以更改
老師你好,我是固定稅額,一個季度117000.,自動申報報表,這個季度開超了,需要更改,,電子稅務(wù)局在哪里可以改,改那個數(shù)據(jù),我這個季度開了129747
個體戶,固定稅額,開超了需要更改報表,在電子稅務(wù)局哪里更改,改那項
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳