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新入職一家公司,我做外賬,公司是船運(yùn)公司,運(yùn)輸企業(yè),成本是油費(fèi),人工,固定資產(chǎn)折舊等,現(xiàn)在我看以前的會(huì)計(jì)做的賬,當(dāng)月沒收到油費(fèi)的發(fā)票就入成本了,下個(gè)月才付款和收到發(fā)票,我以前都是收到發(fā)票才確認(rèn)成本的,但幾百萬(wàn)的油費(fèi),當(dāng)月不計(jì)入成本,又會(huì)成本不準(zhǔn)確!請(qǐng)問是按照上一個(gè)會(huì)計(jì)當(dāng)月就確認(rèn)成本,還是下個(gè)月收到發(fā)票再確認(rèn)?

2022-11-09 00:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-09 00:20

首先啊,這個(gè)運(yùn)輸公司最開始在充值的時(shí)候是放到預(yù)付賬款后面,直接收到發(fā)票,再轉(zhuǎn)到成本處理。

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首先啊,這個(gè)運(yùn)輸公司最開始在充值的時(shí)候是放到預(yù)付賬款后面,直接收到發(fā)票,再轉(zhuǎn)到成本處理。
2022-11-09
你好 當(dāng)月可以暫估成本?
2021-09-27
同學(xué)你好 當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本 2.是次月
2021-12-08
同學(xué)你好 有收入就要做成本的
2021-04-10
這種情況下,是需要進(jìn)行調(diào)整的。 一、分析之前賬務(wù)處理存在的問題 1.收入與成本確認(rèn)不匹配:按照會(huì)計(jì)的配比原則,企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí),應(yīng)合理確認(rèn)與之相關(guān)的成本。當(dāng)月確認(rèn)了收入,就應(yīng)該同步合理估計(jì)并暫估成本,以保證收入和成本在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)得到正確的匹配反映,這樣才能準(zhǔn)確體現(xiàn)企業(yè)當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。 二、調(diào)整的方法和步驟 1.確定暫估成本的金額:回顧當(dāng)月確認(rèn)收入所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù),根據(jù)合同、訂單、以往類似業(yè)務(wù)的成本率或其他可靠的成本計(jì)算依據(jù),估算出當(dāng)月應(yīng)暫估的成本金額。 2.進(jìn)行當(dāng)月成本暫估的賬務(wù)處理(假設(shè)當(dāng)月為X月):貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(暫估) 3.次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)的調(diào)整:借:庫(kù)存商品同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024-08-06
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