你好,是這樣計(jì)算的 (250萬—100萬)*5%%2B100萬*2.5%
老師,小微企業(yè),250萬利潤,企業(yè)所得稅=100*5%+150*10%是這樣算嗎?
老師,請問小微企業(yè)利潤100萬以內(nèi),所得稅率是2.5%還是5%?
老師您好,超過100萬的利潤額:100萬*2.5%,超出部分*5%,這樣算企業(yè)所得稅對嗎
老師,我們是小微企業(yè),利潤是250萬,我的所得稅金額(250-100)*5%+100*2.5%,這么算對嗎
我們是小型微利企業(yè),應(yīng)納稅所得額,100萬以內(nèi),實(shí)際稅率是,2.5% ,100萬到300萬之間,,是5%嗎?
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級會計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級會計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?