您好 借 銀行存款 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出

增值稅退稅退到銀行怎么做分錄
老師,退回已經(jīng)增值稅分錄:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅,再做什么分錄把貸方增值稅平了
當(dāng)時收到退稅款的時候是 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -100 現(xiàn)在補交增值稅19.23要怎么做分錄?
收到留底退稅.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,這個月收到增值稅留抵退稅款,請問怎么做會計分錄?是這樣嗎?先計提退稅款:借:增值稅留抵退稅款,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(留抵稅額退稅),等你收到稅局退稅款時:借:銀行存款,貸:增值稅留抵退稅款
老師,我們臺灣公司派來北京公司一個管理者,他現(xiàn)在在北京公司工作,社保和工資都是臺灣公司給他發(fā),北京公司還能給他發(fā)工資嗎
老師,我們上個星期進行了技能Pk比賽,獲勝者發(fā)的現(xiàn)金,這個要以什么做為報銷附件呀
老師我在電子口岸申請打印報關(guān)單,它提示,申請失敗,原因是:當(dāng)前報關(guān)單的申報地海關(guān)不在試點關(guān)區(qū)內(nèi)不能申請,這是什么意思,謝謝
老師,請問: 23年營業(yè)稅金及附加,計提錯誤,今天才發(fā)現(xiàn)多計提了50元,如何處理?
我們對公打款總金額是1607509.5元,其中要支付開票費用56450.57元,然后其中10萬元作為保證金,已開發(fā)票總金額為1497509.5元,發(fā)票還剩下11萬元未開出,并且供應(yīng)商賬上零貨款,老板說為什么我付大概160萬的款開不了160萬的票反而還要再補11萬才能開
申報高企需要滿足什么條件,研發(fā)費用這塊
老師好 請問會計人員信息采集:去年上班在新都區(qū),今年在青白江區(qū),2個區(qū)都是成都市下的區(qū)域,上面顯示信息變更不通過,請作屬地調(diào)地調(diào)轉(zhuǎn)申請。請問老師我應(yīng)該怎么操作?
老師想問一下,有一些庫存商品損壞了,這個怎么處理
老師您好,經(jīng)營范圍帶有什么字樣可以開運輸服務(wù)
2023年我們匯算清繳不是小微企業(yè),2024,是小微企業(yè),增值稅附加減免怎么算