同學(xué)你好,可以個(gè)人對(duì)印度尼西亞公司公戶的。

請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說(shuō),因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說(shuō)法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說(shuō)法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來(lái)做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷售,再給B開具國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來(lái)抵扣銷售開具給B的國(guó)內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說(shuō)法對(duì)?
國(guó)內(nèi)公司(普通商貿(mào)企業(yè),頭一回買國(guó)外的商品)要購(gòu)買印度尼西亞貨物,可以個(gè)人對(duì)印度尼西亞公司公戶嗎?然后海關(guān)繳款書開國(guó)內(nèi)公司的名字,主要是我們從印度尼西亞購(gòu)買貨物,然后賣給國(guó)內(nèi)客戶
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來(lái)像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時(shí),也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
客戶問: 有個(gè)事情咨詢你一下,我在非洲接了一個(gè)業(yè)務(wù),對(duì)方公司是非洲肯尼亞的公司,跟我中國(guó)的一個(gè)一般納稅人單位簽訂,接的項(xiàng)目是“合同是咨詢服務(wù),對(duì)方是開發(fā)公司”然后有肯尼亞的貨幣“肯尼亞先令”支付給我,我想咨詢幾件事情: 1、肯尼亞的公司如何直接對(duì)公支付給我? 2、對(duì)公支付給我,到我公司賬上,我要承擔(dān)多少稅金、手續(xù)費(fèi)等多少? 我回的客戶: 1、開個(gè)外幣戶,就可以收款了 2、公司對(duì)接的業(yè)務(wù)是業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)的話,就看我們這個(gè)項(xiàng)目地是不是在國(guó)外,如果在國(guó)外,那就普票免稅開票就行。企業(yè)所得是合并國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)來(lái)計(jì)算,是否有利潤(rùn),按照正常企業(yè)所得稅繳納就行。外幣戶只有折算匯率這塊有不一樣。 請(qǐng)問老師,這么回答是否正確
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報(bào)表填寫在未開票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購(gòu)小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬(wàn),個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長(zhǎng)能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫呢?


印度尼西亞公司會(huì)給我們提供國(guó)內(nèi)公司名稱抬頭的發(fā)票嗎?還是說(shuō)印度尼西亞沒有發(fā)票,只有海關(guān)繳款單??
同學(xué)你好,印度尼西亞會(huì)提供形式發(fā)票。沒有國(guó)內(nèi)這樣的發(fā)票。
那國(guó)內(nèi)抵扣增值稅,還是得用海關(guān)繳款書唄,向這種個(gè)人給印度尼西亞公司公戶付款購(gòu)買貨物,海關(guān)繳款書上可以顯示國(guó)內(nèi)公司名稱嗎?還是說(shuō)只能顯示那個(gè)個(gè)人的名字?
同學(xué)你好,是的,用海關(guān)繳款書??梢燥@示國(guó)內(nèi)公司名稱。以公司名義進(jìn)口即可。
那付關(guān)稅的時(shí)候怎么付?用國(guó)內(nèi)公司名字打款嗎?
同學(xué)你好,是的,最好國(guó)內(nèi)公司名字打款。
那如果是個(gè)人購(gòu)買印度尼西亞公司貨物,個(gè)人對(duì)滴對(duì)方公司公戶戶,貨物不進(jìn)國(guó)內(nèi),由印度尼西亞的客戶自提,這種我們還能取得關(guān)稅繳款書嗎?這種怎么操作?
同學(xué)你好,這種不能取得關(guān)稅繳款書,直接國(guó)外采購(gòu),國(guó)外銷售,免增值稅處理就行了。
關(guān)鍵是我們從國(guó)外a公司采購(gòu),然后賣給國(guó)內(nèi)a公司,然后國(guó)內(nèi)a公司賣給國(guó)外的b公司,只不過物流沒有,國(guó)外的b公司直接去國(guó)外的a公司自提貨物,我們得給國(guó)內(nèi)的a公司開票,我們?nèi)绾稳〉眠M(jìn)賬發(fā)票,還能抵扣稅額嗎?
同學(xué)你好,這種情況下,開票給國(guó)內(nèi)公司,可以按出口處理,不需要繳納增值稅,也可以使用國(guó)外公司的形式發(fā)票做進(jìn)項(xiàng),就是不用抵扣增值稅了。
這個(gè)是不是就是所謂的形式發(fā)票?那這種發(fā)票抬頭就得是我們公司名字是吧,不能是那個(gè)付款個(gè)人的名字吧!這種情況下,怎么出口處理?需要去稅務(wù)局備案嘛,我們就是普通的商貿(mào)公司,不是進(jìn)出口公司!
同學(xué)你好,是的,這就是所謂的形式發(fā)票。這種發(fā)票抬頭就得是貴公司名字,不能是那個(gè)付款個(gè)人的名字。這種情況下,根據(jù)簽訂的協(xié)議,或者出具說(shuō)明進(jìn)行出口處理。需要去稅務(wù)局備案,貴公司是普通的商貿(mào)公司,不是進(jìn)出口公司!如果經(jīng)常做這個(gè)業(yè)務(wù),就需要辦理進(jìn)出口許可證了。
這種情況下我們給國(guó)內(nèi)公司開具增值稅專用發(fā)票,你說(shuō)可以免稅,怎么個(gè)免法?票面稅率顯示免稅嗎?還是說(shuō)需要有特殊處理?
我們公司這種情況,也算是出口嗎?從國(guó)外買,然后賣給國(guó)內(nèi)公司a,然后國(guó)內(nèi)公司a,賣給國(guó)外公司b,
同學(xué)你好,這種情況下不能給國(guó)內(nèi)公司開具增值稅專用發(fā)票,要開普通發(fā)票,可以免稅。票面稅率顯示免稅。
這種也算是出口嘛?不太理解!能解釋下嗎?
同學(xué)你好,公司這種情況,也算出口的。這是出口的特殊形式。因?yàn)闃I(yè)務(wù)是在國(guó)外發(fā)生的。只是貨物沒有進(jìn)國(guó)內(nèi),就直接在國(guó)外賣了。
那我們開給國(guó)內(nèi)b公司,用普通發(fā)票,然后稅率顯示免稅,那國(guó)內(nèi)b公司賣給國(guó)外b公司時(shí)咋開票?
同樣顯示免稅嗎?國(guó)內(nèi)b公司是不是也得去稅務(wù)局備案呢?
同學(xué)你好,國(guó)內(nèi)B公司開票給國(guó)外一樣的免稅處理。